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公司檔案管理制度

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-18 05:16:48 | 移動端:公司檔案管理制度
第一篇:公司檔案管理制度

檔案管理制度

一、 為規(guī)范公司檔案管理,增強公司檔案的實用性和有效性,特制定本制度。

二、 歸檔范圍

公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務審計、會計檔案、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協(xié)議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。

三、 公司的檔案管理由總經(jīng)理辦公室檔案室檔案管理員負責。

四、 檔案管理員的職責:保證公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。

五、 資料的收集與整理

1. 公司的歸檔資料實行“季度歸檔”及“年度歸檔”制度,即:每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份為公司檔案資料歸檔期。

2. 在檔案資料歸檔期,由檔案管理員分別向各主管部門收集應該歸檔的原始資料。各主管部門經(jīng)理應積極配合與支持。

3. 凡應該及時歸檔的資料,由檔案管理員負責及時歸檔。

4. 各部門專用的收、發(fā)文件資料,按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。

5. 檔案管理員根據(jù)公司的《文書立卷歸檔管理制度》實施檔案歸檔整理。

六、 資料的分類與歸檔

1. 公司檔案資料的分類依據(jù)《文書立卷歸檔管理制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。

2. 公司檔案資料的歸檔每年一次,屬于平時立卷歸檔的不在此規(guī)定范圍內(nèi)。

七、 檔案的借閱

1. 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)。

2. 因工作需要,公司的其他人員需借閱非密級檔案時,由部門經(jīng)理辦理《借閱檔案申請表》送總經(jīng)理辦公室主任核批。

3. 公司檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別,絕密級檔案禁止調(diào)閱,機密級檔案只能在檔案室閱覽,不準外借;秘密級檔案經(jīng)審批可以借閱,但借閱時間不得超過4小時。秘密級檔案的借閱必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準?偨(jīng)理因公外出時可委托副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任審批,具體按委托書的內(nèi)容執(zhí)行。

4. 檔案借閱者必須做到:

① 愛護檔案,保持整潔,嚴禁涂改。

② 注意安全保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

八、 檔案的銷毀

1. 公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料。

2. 當某些檔案到了銷毀期時,由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

3. 凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準方可銷毀;一般的檔案資料,由總經(jīng)理辦公室主任批準后方可銷毀。

4. 經(jīng)批準銷毀的公司檔案,檔案管理員須認真核對,將批準的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。

5. 在銷毀公司檔案資料時,必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任指定專人監(jiān)督銷毀。

第二篇:公司檔案管理制度

檔案管理制度

一、 為規(guī)范公司檔案管理,增強公司檔案的實用性和有效性,特制定本制度,公司檔案管理制度。

二、 歸檔范圍

公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務審計、會計檔案、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協(xié)議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。

三、 公司的檔案管理由總經(jīng)理辦公室檔案室檔案管理員負責。

四、 檔案管理員的職責:保證公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便,管理制度《公司檔案管理制度》。

五、 資料的收集與整理

1. 公司的歸檔資料實行“季度歸檔”及“年度歸檔”制度,即:每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份為公司檔案資料歸檔期。

2. 在檔案資料歸檔期,由檔案管理員分別向各主管部門收集應該歸檔的原始資料。各主管部門經(jīng)理應積極配合與支持。

3. 凡應該及時歸檔的資料,由檔案管理員負責及時歸檔。

4. 各部門專用的收、發(fā)文件資料,按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。

5. 檔案管理員根據(jù)公司的《文書立卷歸檔管理制度》實施檔案歸檔整理。

六、 資料的分類與歸檔

1. 公司檔案資料的分類依據(jù)《文書立卷歸檔管理制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。

2. 公司檔案資料的歸檔每年一次,屬于平時立卷歸檔的不在此規(guī)定范圍內(nèi)。

七、 檔案的借閱

1. 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)。

2. 因工作需要,公司的其他人員需借閱非密級檔案時,由部門經(jīng)理辦理《借閱檔案申請表》送總經(jīng)理辦公室主任核批。

3. 公司檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別,絕密級檔案禁止調(diào)閱,機密級檔案只能在檔案室閱覽,不準外借;秘密級檔案經(jīng)審批可以借閱,但借閱時間不得超過4小時。秘密級檔案的借閱必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準?偨(jīng)理因公外出時可委托副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任審批,具體按委托書的內(nèi)容執(zhí)行。

4. 檔案借閱者必須做到:

① 愛護檔案,保持整潔,嚴禁涂改。

② 注意安全保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

八、 檔案的銷毀

1. 公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料。

2. 當某些檔案到了銷毀期時,由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

3. 凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準方可銷毀;一般的檔案資料,由總經(jīng)理辦公室主任批準后方可銷毀。

4. 經(jīng)批準銷毀的公司檔案,檔案管理員須認真核對,將批準的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。

5. 在銷毀公司檔案資料時,必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任指定專人監(jiān)督銷毀。

第三篇:公司檔案管理制度范文

一、總則

1、為加強本公司檔案工作,充分發(fā)揮檔案作用,全面提高檔案管理水平,有效地保護及利用檔案,為公司發(fā)展服務,特制定本制度。

2、公司檔案,是指公司從事經(jīng)營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。

3、公文承辦部門或承辦人員應保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結(jié)案后及時歸檔。工作變動或因故離職時應將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。

二、文件材料的收集管理

1、公司指定專人負責文件材料的管理。

2、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負責整理,交總經(jīng)理審閱后歸檔。

3、一項工作由幾個部門參與辦理的,在工作中形成的文件材料,由主辦部門或人員收集,交行政部備案。會議文件由行政部收集。

三、歸檔范圍

1、重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、會議記錄等。

2、本公司對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書。

3、本公司的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。

4、本公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。

5、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。

6、本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。

四、歸檔要求

1、檔案質(zhì)量總的要求是:遵循文件的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,區(qū)別不同的價值,便于保管和利用。

2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。

3、在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件,分別立在一起,不得分開,文電應合一歸檔。

4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷;跨年度的會議文件放在會議開幕年。

5、檔案文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規(guī)律或特點,應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。

6、案卷封面,應逐項按規(guī)定用鋼筆書寫,字跡要工整、清晰。

五、檔案管理人員職責

1、按照有關規(guī)定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。

2、按照歸檔范圍、要求,將文件材料按時歸檔。

3、工作人員應當遵紀守法、忠于職守,努力維護公司檔案的完整與安全。

六、檔案的利用

1、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱,借閱者都要填寫《借閱單》,報主管人員批準后,方可借閱,其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準,受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準。

2、檔案借閱的最長期限為兩周;對借出檔案,檔案管理人員要定期催還,發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還,應寫出書面報告,報總經(jīng)理處理。

3、必須嚴格保密,不準泄露檔案材料內(nèi)容,如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時匯報,追求責任。

4、不準拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或剪貼涂改其字句等;不得任意摘抄或復制案卷內(nèi)容,如確有需要,必須經(jīng)領導批準才能摘抄或復制。

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5、必須愛護檔案,保持整潔,不準在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。

6、不準轉(zhuǎn)借,必須專人專用。

7、用畢按時歸還,如需延長借閱時間,必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。

七、本制度即日起開始執(zhí)行。

第四篇:公司檔案管理制度

公司檔案管理制度

1.目的

為使公司的文件資料能夠科學及時的分類歸檔,并有效傳遞使用,提高檔案管理質(zhì)量與效率而制定。

2.范圍

本制度適用于公司各級檔案管理。

3.名詞解釋

3.1檔案是指公司在研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營和管理活動中形成的具有保存價值的各種形式的文件。

3.2歸檔文件是指歸檔單位在其職能活動中形成的、辦理完畢、應作為檔案保存的各種文件材料。

3.3“件”是指歸檔文件的整理單位。一般以每份文件為一件,一件正本與定稿為一件,正文與附件為一件,原件與復印件為一件,轉(zhuǎn)發(fā)文與被轉(zhuǎn)發(fā)文為一件,報表、名冊、圖冊等一冊為一件,來文與復文可為一件。

4職責

4.1公司行政部負責檔案管理工作,包括本制度的制定修改及解釋,并督導各部門執(zhí)行。

4.2各部門(廠)應指定兼職檔案管理員,并負責本制度的具體落實執(zhí)行,具有對本制度進行修改的建議權(quán)。

4.3行政部檔案管理工作:

4.3.1組織開展檔案的定期移交,進行檢查、核實、驗收并負責后期存檔工作。

4.3.2組織開展檔案的鑒定和統(tǒng)計工作。

4.3.3負責編制、完善檔案管理制度。

4.3.4負責公司檔案室的組織建設工作。

4.4各部門(廠)檔案管理員:

4.4.1負責本部門形成的資料檔案的收集、鑒定、整理等工作。

4.4.2在指定時間內(nèi)按移交要求完成檔案移交工作。

4.5公司的財務部負責公司會計檔案的整理、存檔工作。

5.管理內(nèi)容:

5.1檔案的歸檔范圍包括:文書檔案、科技檔案、人事檔案、音像實物檔案。

5.2檔案管理人員應根據(jù)歸檔范圍及時鑒別和收集本部門的相關資料,并確保文件的質(zhì)量。

5.2.1質(zhì)量要求:

5.2.1.1紙質(zhì)類檔案應確保歸檔文件的清晰、齊全和完整,有領導簽字的原告移交要保管好。對于已破損的文件應及時予以修整,字跡模糊或已退變的文件應予以復制。

5.2.1.2電子實物檔案應確保電子文件無病毒、聲像清晰、完整無損,實物無破損及模糊不清等現(xiàn)象。具有永久保存價值的電子文件應制作紙質(zhì)拷貝件,做好備份。

5.2.2檔案收集規(guī)則

公司各部門(廠)檔案管理員在收集資料時應注意:

5.2.2.1及時收集。對于辦理完畢的檔案資料應定期進行收集并歸檔。電子文檔應隨辦隨歸,即辦理完畢便進行收集歸檔。避免因機構(gòu)變化、人事變動、工作調(diào)整等原因而造成文件散失。文件資料如有更改、變化,應注意收集文件在變化過程中產(chǎn)生的重要過程文件資料。

5.2.2.2嚴格檢查。對于收集起來的各類檔案資料,應逐件進行檢查:

5.2.2.2.1文件應為已處理完畢的生效文件;

5.2.2.2.2文件如是原件,應查看每份文件的正本、重要的草稿、附件及在辦理此份文件的過程中所產(chǎn)生的文件資料等是否齊全;如不是原件,應注明無原件的原因及原件存放地。

5.3檔案整理規(guī)則:

5.3.1.1公司檔案設置三級類目:

5.3.1.1.1一級類目以部門名稱關鍵詞進行設置。

5.3.1.1.2二級類目設置6大類,包括文書類、基本建設類、設備儀器類、職工類、聲像類、實物類。

5.3.1.1.3三級類目根據(jù)檔案具體內(nèi)容進行設置,如:公文類、會議紀要類、合同類、法律資質(zhì)類等。

5.3.2裝訂:

5.3.2.1歸檔文書類文件應按件裝訂時,正本在前,副本在后;正文在前,附件在后;原件在前,復印件在后;轉(zhuǎn)發(fā)文之前,被轉(zhuǎn)發(fā)文在后;來文與復文為一件時,復文在前。來文在后。

5.3.2.2裝訂之前,須去掉卷內(nèi)文件上的訂書針、曲別針、大頭針等金屬物,對破損的文件進行裱糊;裝訂應結(jié)實整齊,不壓字,不掉頁,不倒頁,不損壞文件,不妨礙閱讀。

5.3.2.3對于不經(jīng)常使用的公文類檔案資料可進行整卷裝訂。

5.3.2.4不宜裝訂或經(jīng)常使用的資料裝入卷袋或卷盒內(nèi)保存,便于查閱。

5.3.2.5對于特殊類別的資料,如設計圖紙等,可根據(jù)自身需要,進行裝訂。

5.3.3排列:

歸檔文件應在分類方案的最低一級目錄內(nèi),按事由結(jié)合時間依次排序。

5.3.4編號:

公司英文字母+案卷位置編號-類別(項目、型號)簡稱【年度】-案卷號-件(盤、盒、頁號) 例如:xdd2a-行.公文【201*】-01-001

意指:此份資料為新大東公司行政部公文類201*年檔案,位置在2a箱第一個案卷的001號文件。

5.3.4.1聲像檔案

照片及底片一并組卷保管,每張照片編一個照片號,并在照片背面注明編號;每組照片須填寫照片檔案說明,包括:照片的事由、攝影時間、地點人物、背景、攝影者等。

錄音帶要在每一盒外貼上標簽,注明檔號、題名、講話人姓名、職務、錄音人、錄制時間、長度(時間)、保管期限等標識;錄像帶要在盒上注明檔號、題名、攝制單位、設置日期、規(guī)格、制式、語種、長度(時間)、保管期限等標識。

5.3.4.2實物檔案

每一個實物檔案可作為一個保管單位。制作實物檔案標簽,注明實物檔案名稱、相關責任人、保管理由,保管時間及期限。

5.3.5編目:

5.3.5.1卷內(nèi)文件目錄(附表7.1):將每一案卷內(nèi)的歸檔文件逐件登記編目,來文與復文為一件時,只對復文進行編目。

5.3.5.2將歸檔文書目錄用紙幅面尺寸采用國際標準a4型。

5.3.6裝盒:

將歸檔文書類檔案文件按頁號順序裝入檔案盒,并填寫檔案盒封面及備考表(附表7.2)項目。檔案盒應采用標準的外形尺寸,備考表用于說明盒內(nèi)文件的缺損、修改、補充、移出、銷毀等,放置于盒內(nèi)文件之后。

5.4檔案的保管和保護:

5.4.1檔案的移交、日常調(diào)閱、銷毀等應嚴格登記,明確資料在流動過程中的保管保護責任人。

5.4.2聲像檔案應一式兩份,其中一份作為保存件,不得外借。每半年或一年對聲像檔案檢查一次,如有問題,及時采取措施,進行修補、復制等。

5.4.3檔案柜應滿足防水、防火、防潮、防盜、防鼠、防蟲、防光、防塵的要求。

5.5檔案的移交:

5.5.1移交規(guī)則:

在所有檔案移交前,公司各部門(廠)的檔案管理員應仔細檢查準備移交的資料是否齊全完整,是否符合文件質(zhì)量要求。

5.5.1.1文書檔案的移交:

由各部門(廠)檔案管理員將材料原件進行整理分類,定期移交行政部。

5.5.1.2聲像實物檔案的移交:

聲像實物檔案形成后,所在部門(廠)檔案管理員應在一周內(nèi)向行政部進行移交。

5.5.1.3對于各種重要資料,如重要合同、協(xié)議、圖紙等應在取得后盡快完成移交工作。

5.5.2移交要求:

5.5.2.1移交的資料均應為原件。

5.5.2.1.1若各部門業(yè)務工作須使用原件資料,應事先與行政部進行原件移交,在辦理借出手續(xù)。

5.5.2.1.2各級單位在簽訂合同類文件時,應確保移交行政部一份正本原件。

5.5.2.2移交的資料應為已辦理完畢的、已生效的、且具有保存價值和意義的文件資料。

5.5.2.3資料應按類別、時間順序進行整理,整理完畢后方可移交,整盒移交的資料應包括卷內(nèi)文件目錄。

5.5.2.4移交時移交人應仔細填寫《檔案交接登記表》(附表7.3),確保填寫內(nèi)容的完整、準確、(請繼續(xù)關注Wwww.seogis.com)清晰。

5.5.2.5行政部檔案管理員對移交資料進行檢查核實,確認無誤后雙方簽字并各留一份《檔案交接登記表》,以備查考。

5.5.2.6移交資料前,各級單位應將重要資料進行備份存檔,以方便部門內(nèi)部的資料借閱使用。

5.5.3移交時限:

一般應于次年一季度以前完成上年檔案的移交工作,對存檔時間有特別要求的檔案按要求進行移交。

5.6檔案的借閱:

5.6.1公司人員借閱本部門檔案,填寫《檔案借(查)閱單》(附表7.4),經(jīng)部門(廠)負責人、行政部經(jīng)理簽字后方可借閱;

5.6.2公司人員借閱本部門檔案,填寫《檔案借(查)閱單》,經(jīng)部門(廠)負責人、相應部門負責人、行政部經(jīng)理簽字后方可借閱;

5.6.3外單位人員借閱本公司檔案,須持單位介紹信(要有印章、領導簽名及聯(lián)系方式),經(jīng)公司授權(quán)領導審批后方可借閱。

5.6.4檔案只能在公司范圍內(nèi)查閱,不得帶出公司,不得將所借檔案轉(zhuǎn)借他人。

5.6.5檔案借閱人應對檔案的保密、安全和完整負責,不得自行復制,修改。其主管領導負有監(jiān)督責任,保證檔案文件在借閱期間的完整無缺,不得發(fā)生檔案的丟失、遺漏、抽拆、破損、涂改、污損等現(xiàn)象。

5.6.6借閱人需要復制檔案時,應提出申請。復制件用后及時歸還,不得轉(zhuǎn)讓、交換或買賣。如無法歸還的應在《檔案借(查)閱單》上注明復制件用途。

5.6.7檔案借閱不得超過一個月。如需再借,應在借閱期滿一周內(nèi)辦理續(xù)借手續(xù)。逾期未辦理,檔案管理員負責催辦事宜。

5.7檔案保管期限:

檔案保管期限分別為永久和定期兩種。定期保管檔案的年限根據(jù)其參考利用價值進行設定。永久用字母“y”代替,定期用字母“d”代替,如保存十年則編為“d10”。

凡是反映企業(yè)主要職能活動和基本歷史面貌的,對企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、建設等有長遠利用價值的檔案,列為永久保管;凡是反映企業(yè)一般工作活動的,在一定時間內(nèi)對企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營等工作有查考利用價值的文件材料,列為定期保管。

5.8檔案的處置

5.8.1公司檔案室應每年五月進行一次檔案價值鑒定。對于保管期滿的檔案,應重新審查這些檔案是否確實喪失了保存價值,通過鑒定提出對部分檔案的處置措施,經(jīng)授權(quán)領導審核簽字后,方可對檔案進行處置。

5.8.1.1如檔案尚存一定保存價值,應需重新確定新的保管期限,繼續(xù)保存。

5.8.1.2如檔案已喪失保存價值的則應予以銷毀。

5.8.2銷毀

5.8.2.1經(jīng)鑒定銷毀的檔案須編制《檔案銷毀清冊》(附表7.5),相關部門進行會審,行政部審核,確認無誤后報公司總裁審批,簽字確認后方可銷毀。

5.8.2.2對于已批準銷毀的檔案,可通過焚毀或采用碎紙機的方式進行銷毀,不得賣給廢品站或留做他用。檔案的銷毀必須由兩名以上人員共同進行,銷毀人、監(jiān)銷人明確分工。

6..對發(fā)生以下行為者將進行相應處罰:

6.1借閱檔案者因保管不善造成檔案破損、污損等現(xiàn)象,但不影響檔案正常使用的,給予相關責任人行政處罰警告處罰;造成檔案抽拆、遺漏頁數(shù)、損壞等現(xiàn)象的,給予相關責任人通報批評處罰;發(fā)生丟失行為的,其相關責任人及其直屬主管領導連帶給與行政罰款,并根據(jù)損失程度,加大處罰力度。

6.2私自留存聲像檔案,未給公司造成損失的,給予相關責任人通報批評處罰;給公司造成損失的,給與相關責任人行政罰款,并根據(jù)損失程度,加大處罰力度。

6.3借閱人員私自將檔案轉(zhuǎn)借他人或向第三方泄露信息,未給公司造成損失的,給予有關責任人通報批評處罰;其行為導致后果嚴重并造成經(jīng)濟損失的,相關責任人及其直屬主管領導連帶給與行政罰款,并根據(jù)損失程度,加大處罰力度。

7.附表:

7.1卷內(nèi)文件目錄

7.2備考表

7.3檔案交接登記表

7.4檔案借(查)閱單

7.5檔案銷毀清冊

第五篇:公司檔案管理制度

德興市天然氣有限公司

檔案管理制度

為明確管理責任,規(guī)范管理行為,確保各類檔案資料及時歸

檔、完整保存并得到有效利用,特制定本制度。

一、檔案管理原則

公司檔案實行由公司綜合管理部集中統(tǒng)一管理與部分專用性

檔案分散管理相結(jié)合的原則。

二、組織

公司綜合管理部設專門的檔案室并配備專人管理檔案,各部

門明確由專人兼管檔案工作。

三、檔案管理部門的工作職責

(一)綜合管理部負責制訂公司檔案管理制度、保管檔案、

建設檔案管理系統(tǒng)。

(二)財務部自行做好日常檔案的收集、整理和保管等工作,綜合管理部給予配合。

(三)其他部門由部門檔案專人對檔案進行收集、整理,并

交至綜合管理部檔案管理員立卷歸檔。

四、檔案管理人員職責

(一)負責收集、整理、分類、鑒定、保管各類檔案,做到

收集齊全、整理科學、鑒定正確和保證質(zhì)量,并按時接收和移交檔案;

(二)凡本公司印發(fā)出的公文(含定稿和正件與附件、批復請示、轉(zhuǎn)發(fā)文件含被轉(zhuǎn)發(fā)的原件)一律由綜合管理部統(tǒng)一收集管理。

(三)做到忠于職守,遵守紀律,嚴格按照有關法律和公司

制度辦事。

五、歸檔公司檔案室資料

(一)上級機關發(fā)來的與本公司有關的決定、決議、指示、

命令、條例、規(guī)定、計劃等文件材料;

(二)本公司的請示與上級機關的批復;

(三)本公司對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書;

(四)本公司反映主要職能活動的報告、總結(jié);

(五)本公司制訂的計劃、方案、統(tǒng)計、財務、工作總結(jié);

(六)綜治工作材料;

(七)本公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料;

(八)本公公司各種證照及所獲各種榮譽、獎勵資料;

(九)本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料;

(十)具有保存價值的電子文本、圖片、音像、影像資料; (十一)會計憑證,會計活動帳薄和會計報表等會計核算專

業(yè)材料,它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務活動的重要史料和證據(jù)。

六、檔案的收集與歸檔

(一)承辦部門或主辦人應及時將辦理完畢或經(jīng)領導人員批

存的文件材料,收集齊全,加以整理,送交本部門檔案管理員歸卷。

(二)凡是直接記述和反映公司、部門活動的,具有現(xiàn)實的

和長遠查考價值的文件材料(文字、電子文件、圖樣、照片、實物等),均須歸檔保存。

(三)管理性檔案在分類立卷時應做到:分年度、分類別、

分級別。黨政文件要分別組卷,密級文件要單獨立卷。組卷時按內(nèi)部特征為主的六個特征進行組卷,盡量把永久、長期、短期三種保管期限文件材料分開組卷。

(四)在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、

印件與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同

一文件,分別立在一起,不得分開,文電應合一立卷;絕密文電單獨立卷,少數(shù)普通文電如果與絕密文有密切聯(lián)系,也可隨同絕密文電立卷。

(五)綜合管理部定期對各部門文件材料的歸檔工作進行檢

查。

(六)各部門在次年三月向檔案部門移交管理性檔案,需付

卷內(nèi)目錄,移交目錄一式二份,交接雙方清點核對,并履行簽字手續(xù)。

七、檔案的保管

(一)公司(或部門)管理的檔案應有專柜保存,確保完好

不丟失。

(二)做好電子檔案、底片、錄音錄像帶等特殊載體檔案的

保管工作;

(三)檔案工作人員應確保檔案的質(zhì)量,對破損和變質(zhì)檔案,及時采取措施,進行修補和復制。

(四)公司綜合管理部不定期檢查各檔案管理情況,發(fā)現(xiàn)問

題及時組織整改。

(五)每年對檔案進行一次清理,清除不必要保存的材料以

及對破損和褪色的材料進行修補和復制。

八、檔案的借閱

必須嚴格執(zhí)行保密制度,填寫查借閱檔案登記表,如期歸還,歸還時驗收注銷。凡利用者都應按規(guī)定辦理借閱手續(xù)。查閱機密以上級檔案,需經(jīng)公司(部門)負責人批準,原則上不外借,確因工作需要,應當天歸還。

(一)檔案借閱限一周內(nèi)歸還,特殊情況需延期的,須辦理

續(xù)借手續(xù);

(二)借出和歸還檔案時,應辦理清點手續(xù),由綜合管理部

檔案管理人員與借閱者當面核對清楚;

(三)檔案如有丟失、損壞或泄密,須立即追究當事者責任;

(四)調(diào)走、辭退人員,必須清理移交檔案文件后方可辦理

離職手續(xù);

(五)原則上不對外借閱檔案,外單位需查閱檔案資料者,

須經(jīng)總經(jīng)理批準,并辦理登記手續(xù)后,方可借閱。

(六)歸還檔案時應保證檔案材料的清潔、完整、安全,不

得丟失、隨意折疊、拆散、剪裁或擅自銷毀,嚴禁對檔案隨意更改、涂寫。

(七)傳真件需存檔時,應將復印件連同原件一起存檔,以

防原件字跡消失。

(八)未經(jīng)公司董事長授權(quán),任何部門或個人無權(quán)公開檔案。

九、檔案室保密制度

(一)檔案工作人員必須嚴格按照檔案工作各項規(guī)章制度辦

事。

(二)凡使用保密檔案資料人員必須嚴格遵守有關保密規(guī)定。

(三)凡借閱“絕密”“機密”級檔案資料應經(jīng)分管領導審批,報總經(jīng)理批準后,方可借出。

(四)外單位查閱、借閱密級檔案,須經(jīng)綜合管理部主管領

導審批,報分管領導批準,方可提供。

(五)秘密檔案不得私自存放,贈送并轉(zhuǎn)借他人,個人外出

攜帶機密級以上檔案應妥善保管,若泄密要追究泄密者責任。

(六)檔案管理人員應嚴格遵守保密制度,不得在公開場所

談論保密檔案內(nèi)容,不得將保密檔案帶出室外和借給他人。

十、檔案的鑒定與銷毀

鑒定檔案保存價值,確定保管期限及銷毀檔案,嚴格按照國

家有關規(guī)定并結(jié)合公司實際情況進行。

公司檔案保管期限分永久、長期、短期三種。確定保管期限

的原則是:

(一)反映公司主要職能和重要經(jīng)營管理活動的,具有長遠

利用價值的檔案定為永久保存;

(二)反映公司一般經(jīng)營活動,具有較長時間利用價值的檔

案定為長期保存,其期限為16—50年;

(三)對公司在一定時期內(nèi)有參考利用價值的檔案,定為短

期保存,其期限為15年以內(nèi)。

(四)檔案的鑒定由綜合管理部主管、各部門指定檔案管理

人員和綜合管理部檔案管理人員合作完成,并采取對每份檔案直接鑒定的辦法。鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準確,不完整,應及時責成有關部門和人員修改、補充。

(五)經(jīng)過一定時間后確無保存價值的檔案,或者原有情況

已發(fā)生完全改變,其檔案失去保存意義的,經(jīng)檔案人員或原經(jīng)辦人員提出,本公司綜合管理部和部門審查同意,公司總經(jīng)理批準,方可銷毀。

(六)經(jīng)批準銷毀的檔案,檔案人員必須列出清單,銷毀檔

案的批準人、監(jiān)銷人都要在銷毀檔案清冊上簽字。

十一、本管理制度最終解釋權(quán)歸綜合管理部。

十二、本管理制度自發(fā)布之日起實施。

二〇一四年二月二十九日

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