第一篇:小金庫自查報告
財務(wù)部“小金庫”自查報告
為認(rèn)真貫徹落實xxx[xxxx]x號《xxxx》文件精神,財務(wù)部認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作,自查情況報告如下:
一、 認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識
財務(wù)部高度重視“小金庫”自查治理工作,迅速召開專項會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)“小金庫”治理工作文件精神,領(lǐng)會文件傳達(dá)的精神實質(zhì),要求財務(wù)部全體員工從思想上正確認(rèn)識該項工作的重要意義,認(rèn)真對待自查工作。
二、 認(rèn)真展開自查,實施長效監(jiān)督
財務(wù)部通過對《xxxx》文件的學(xué)習(xí),對工資、獎金、福利補貼的報盤發(fā)放,各項費用的支付,以及票據(jù)管理、差旅費、雜費報銷等情況進(jìn)行了嚴(yán)格的自查。
1. 嚴(yán)格遵照上級規(guī)定程序,嚴(yán)格制表、報盤,并發(fā)放員工各項工資收入。
2. 嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的預(yù)算進(jìn)行各項支出,沒有設(shè)賬、外帳和“小金庫”現(xiàn)象。
3. 對于各類票據(jù)規(guī)范管理,專人負(fù)責(zé),妥善管理并且記錄備查。
4. 部門無任何現(xiàn)金收入,報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度進(jìn)行,沒有任何形式的私存私放。
經(jīng)過嚴(yán)格自查,財務(wù)部無發(fā)現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。通過
這次“小金庫”自查,進(jìn)一步嚴(yán)肅了制度紀(jì)律,強化了各項管理。今后,財務(wù)部必將從源頭上防止出現(xiàn)財務(wù)漏洞,進(jìn)一步強化財務(wù)管理,防患于未然,形成長效機制,堅決杜絕任何“小金庫”的出現(xiàn)。
xxxxxxxx公司
財務(wù)部
xxxx年xx月xx日
第二篇:學(xué)校小金庫自查報告
“小金庫”自查報告
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實相關(guān)的文件精神,現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下:
一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識 我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工 為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校成立 “小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校牽頭實施,財務(wù)等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
學(xué)!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單:組長:xxx
副組長:xxx
成員:全體行政人員
舉報電話:
三、明確要求,重點治理
按照上級文件規(guī)定的要求,通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校教職工大會上進(jìn)行了通報,并予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。 雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財務(wù)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。
四、整改建章,規(guī)范完善 我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
xxxxx學(xué)校
201*年12月
第三篇:“小金庫”自查報告
關(guān)于開展“小金庫”自查清理工作的
自查報告
按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發(fā)?201*?28號)精神要求,結(jié)合我單位實際情況,開展了“小金庫”自查清理工作。
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,精心組織,在本單位范圍內(nèi)認(rèn)真開展“小金庫”自查清理工作。組織干部認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
我單位通過深入自查,我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。我單位無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為,單位各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定開立和使用帳戶,無藏匿帳戶行為的發(fā)生
我單位決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)(轉(zhuǎn)載請注明來源:Wwww.seogis.com)完善相關(guān)財務(wù)制度,
強化內(nèi)部控制和監(jiān)督,加強日常資金收支和銀行帳戶管理,確保資金的安全完整和資金管理的合法規(guī)范。
***公司
201*年9月23日
第四篇:小學(xué)小金庫自查報告
小學(xué)小金庫自查報告
為嚴(yán)肅財政管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)察教字(201*)86號文件精神,我校結(jié)合實際認(rèn)真開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。
一, 根據(jù)文件精神,我校迅速召開了校委會,全體教職工會,傳達(dá)和落實了文件精神,明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實了黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并認(rèn)真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財務(wù)人員負(fù)責(zé),書記監(jiān)督的清理工作小組,認(rèn)真扎實地開展了清理工作。
二,按照“關(guān)于開展清理”“小金庫”專項檢查的實施方案“的要求,通過深入自查,我校財務(wù)管理勻按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)行,對收入,支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占,載留國家和單位收入,沒有單獨沒立帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫’.三,按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內(nèi)容’中的各項指標(biāo)開展清理活動,對201*年1月1日以來的所有收入及各類帳戶,帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,清查結(jié)果已在校全體干部上進(jìn)行了通報。在認(rèn)真清理清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報了相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)規(guī)律,加強了法制教育,強化了財政,財務(wù)管理,確保了各項收入的入賬,確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防止腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
第五篇:xx分公司“小金庫”自查報告
xx分公司 “帳外帳”和“小金庫”專
項清查工作報告
為進(jìn)一步強化國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,規(guī)范財務(wù)經(jīng)營行為,堵塞管理漏洞,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),xx分公司認(rèn)真落實省 公司 “關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的通知”的要求,于6月14日開展了一次 “小金庫”專項清查工作,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。
公司領(lǐng)導(dǎo)對此次專項清查工作高度重視,xx經(jīng)理在會上傳達(dá)了文件精神,對此次專項工作進(jìn)行了專門的部署,要求本著對公司高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真開展自查工作,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、 按照州公司 “關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的通知要
求,通過深入自查,我公司財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入州公司財務(wù)部帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、 自公司成立以來,都是嚴(yán)格按照州公司財務(wù)管理制度執(zhí)
行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、 我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由州公司財務(wù)部統(tǒng)一管理,各類
票據(jù)均由縣公司統(tǒng)一到財務(wù)部申領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的
票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄,設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
四、 按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我
公司按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我公司認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度 的有關(guān)規(guī)定,沒有設(shè)立 “小金庫”。
xx分公司201*年6月15日
來源:網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明:本文僅限學(xué)習(xí)分享,如產(chǎn)生版權(quán)問題,請聯(lián)系我們及時刪除。