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內(nèi)部稽核總結(jié)報告

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內(nèi)部稽核總結(jié)報告

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內(nèi)部稽核總結(jié)報告

審核目的審核范圍審核時間審核依據(jù)審核小組組長:成員:不符合情況描述:本次審核不合格項分布表如下:責任部門涉及條款合計不合格分析:合計更多免費資料下載請進:好好學習社區(qū)

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年度稽核計劃表

月份類別123456789101112內(nèi)部稽核管理評審備注更多免費資料下載請進:好好學習社區(qū)

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稽核計劃行程表

1.稽核小組人員名單:

組長:成員:

2.稽核行程安排:

日期具體時間稽核員稽核部門稽核范圍(ISO條款)陪審人員首次會議/末次會議/注:1.稽核中有疑問者與稽核組長聯(lián)絡;

2.稽核行程不能按時完成者,可以向稽核組長提出時程變更申請;

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擴展閱讀:內(nèi)部稽核總結(jié)報告(全面適用)

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201*年第一次內(nèi)部審核總結(jié)報告

根據(jù)ISO9001:201*之8.2.2條款及公司內(nèi)部審核管理程序規(guī)定,特組織了201*10年第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核.一.審核目的:

對公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系全面審核,通過審核了解公司的質(zhì)量管理系是否有效運行與實施,是否滿足ISO9001:201*運行的要求.二.審核范圍:

ISO9001所涉及之全部要素(除7.3.1-7.3.6外),產(chǎn)品及各相關(guān)職能部門(不包括辦

公室財務)

三、審核依據(jù):

1.ISO9001:201*質(zhì)量管理體系標準;2.質(zhì)量手冊;3.程序文件;

4.作業(yè)指導書及檢驗標準;5.合約或訂單;6.質(zhì)量記錄。

四.審核組成員/被審核部門及其主要主管/經(jīng)理1.審核小組成員:審核組長:XXX

審核員:XXXXXXXXXXXX2.被審核部門及其主管/經(jīng)理:

部門經(jīng)理/主管總經(jīng)理室XXX辦公室XXXX生產(chǎn)部XXXX品管部XXX五.審核時間:201*.10.26~27日

六.不合格項的觀察結(jié)果(不合格項記錄匯總表附于后)

此次內(nèi)部審核共觀察到3項不合格項,3項都為主要缺點.分布情況如下:

1.違反ISO9001標準6.3條款(XX公司ZX-QPM-007)的為:生產(chǎn)部1項;2.違反ISO9001標準7.6條款(XX公司ZX-QPM-019)的為:品管部1項.3.違反ISO9001標準8.2.4條款(XX公司ZX-QPM-013)的為:品管部1項;

附表:不合格項記錄匯總表

被審核部門不合格記錄在生產(chǎn)部審核時發(fā)現(xiàn),部分設備日場保養(yǎng)未按規(guī)生產(chǎn)部定填寫《設備保養(yǎng)日檢表》,以上不符合《設備管理控制程序》第4.6及ISO9001:201*第6.3條款之相關(guān)規(guī)定.在品管部審核時發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場使用的游標卡尺沒有品管部按規(guī)定校驗,以上不符合《檢驗、量測與測試設備管理程序》第4.4及ISO9001:201*第7.6條款之相關(guān)規(guī)定。在品管部審核時發(fā)現(xiàn),部分來料沒有按規(guī)定進行品管部檢驗與查證。以上不符合《進料檢驗管制程序》第4.3及ISO9001:201*第7.4.3條款之相關(guān)規(guī)定。7.4.3次要缺點XXXXXX7.6次要缺點XXXXXX6.3次要缺點ISO9001條款分類審核員XXXXXX

七.此次內(nèi)部審核后對公司質(zhì)量管理體系運行有效性的結(jié)論意見:

通過這次內(nèi)部審核可看出,公司的ISO9001:201*質(zhì)量管理體系雖然在各部門發(fā)現(xiàn)一些次要缺點,但基本運行正常,希望公司各部門主管嚴格要求,嚴格按公司制定的程序文件要求實施,促進公司質(zhì)量管理體系的有效運行而努力.八.審核報告發(fā)放清單:1.總經(jīng)理、廠長;

2.被審核部門(見本報告之第“四”項);3.審核組成員(見本報告之第“四”項).

報告人:XXX

201*.10.28

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