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煤礦安全生產(chǎn)總結(jié)報告8-11

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煤礦安全生產(chǎn)總結(jié)報告8-11

弘利煤業(yè)有限責(zé)任公司復(fù)興8-11月份

煤礦安全生產(chǎn)總結(jié)報告

公司董事:

201*年7月復(fù)興煤礦經(jīng)耒陽市煤礦安全生產(chǎn)整治領(lǐng)導(dǎo)小組同意復(fù)工,按照復(fù)興煤礦啟動復(fù)工整改方案,公司組織人員于201*年8月啟動復(fù)工,F(xiàn)將201*年8-11月份安全生產(chǎn)作一匯報。

一、安全培訓(xùn):礦井于201*年7月停產(chǎn)至今有一年之久,按照國家有關(guān)法律法規(guī),公司實施全員培訓(xùn)100多人次,并委托市煤炭培訓(xùn)部門進行為期三天崗位培訓(xùn)。對進礦新職工,參加崗前培訓(xùn)72學(xué)時,12人經(jīng)考試合格和身體檢查合格者,安排上崗。安排安全生產(chǎn)管理人員4人次去衡陽參加安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)教育、培(復(fù))訓(xùn),4人次去耒陽培訓(xùn)特殊工種培(復(fù))訓(xùn),并通過考試。制訂了員工安全培訓(xùn)管理制度,規(guī)定各工種每班召開班前會,每月還定時召開班組長會議。為礦井安全生產(chǎn)提供保障。

二、安全生產(chǎn)管理:

①、復(fù)工前組織采、掘、機、運、通部門負責(zé)人對礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)進行安全大檢查,了解礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。按照《復(fù)興煤礦啟動復(fù)工整改方案》安排布置工作,每班按時召開班前會,把上班的現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況如實匯報,安排下一班現(xiàn)場的工作及安全生產(chǎn),專人落實負責(zé)管理,保證現(xiàn)場安全生產(chǎn)。礦級干部按上級文件精神和公司要求,按時按量

下井現(xiàn)場帶班,與工人同進同出,帶班領(lǐng)導(dǎo)實行交接班制度,并作現(xiàn)場交接班記錄和相關(guān)記錄,每月由礦長和安全副礦長至少組織一次安全例會,總結(jié)井下、地面的安全生產(chǎn)情況,現(xiàn)場有異常情況時,立即由礦長、技術(shù)負責(zé)人共同組織召開相關(guān)人員的研討會議,群策群力,制定相應(yīng)的有效措施,進行整改處理,保證現(xiàn)場在安全下作業(yè)。

②、認真貫徹耒陽市安委辦《耒陽市關(guān)于開展安全生產(chǎn)大排查大督查大整改“三大行動”的實施方案》,廣泛宣傳開展“三大行動”實際意義,投入資金2萬余元制作宣傳牌板、標(biāo)語。按照耒煤安整[201*]104號文件精神認真開展了“奮戰(zhàn)一百天,實現(xiàn)安全年”專項行動。成立以礦長為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,工程技術(shù)人員、帶班長、安全員等為組員的“三大行動”、“奮戰(zhàn)一百天,實現(xiàn)安全年”領(lǐng)導(dǎo)小組。每旬按時對井下、地面進行徹底的隱患檢查,201*年8月-11月份配合了上級行業(yè)部分進行安全檢查12次,礦井組織安全生產(chǎn)大檢查11次,共檢查了68條隱患,其中頂板管理11條,文明生產(chǎn)4條,機電設(shè)備45條,提升運輸8條。以上隱患都逐一落實專人負責(zé)定期整改,定期由礦長進行驗收,對驗收不合格的追究負責(zé)人的管理責(zé)任,查明原因,返工整改,直至合格,報礦長簽字審閱、存檔。

三、安全生產(chǎn)情況:

①、按照《復(fù)興煤礦啟動復(fù)工整改方案》工程安排,8-11月份主要做了如下工作:

1、主井筒清理整改巷道708m,維護管路、電纜、軌道

708m。更換軌道200余米、忱木408塊。清理懸掛電纜2098m,更換信號設(shè)備5臺件。

2、井底車場維修巷道102m,其中改擴拱62m。更換、鋪設(shè)軌道120m、更換忱木60塊,清理、維修水溝102m。

3、中央泵房維修巷道30m,其中改擴拱10m,對水泵進行分臺大修,更換、添加零部件20余件。

4、中央變電所清理巷道30m,對所有設(shè)備、設(shè)施進行維護,更換淘汰開關(guān)4臺,檢修線路500余米。

5、主井提升機檢修,更換鋼絲繩880m、設(shè)備、設(shè)施5臺件,主通風(fēng)機、壓風(fēng)機、主排水泵設(shè)備、設(shè)施全面檢修。地面生產(chǎn)系統(tǒng)維護、清理。

6、22軌道下山:凹底320m,整改22軌道下山軌道508m,更換忱木360塊,改換拱80m。檢修、維護管路、電纜、軌道508m。安裝移動信號一套。

7、-345m車場:維修巷道42m,其中改擴巷22m,打拱22m。更換淘汰開關(guān)、禁用通風(fēng)機3臺件。檢修線路90m。

8、-345m中央石門擴巷280m,打拱260m。

9、維修保養(yǎng)22軌道下山絞車,更換鋼絲繩600m、零部件7臺件。

10、掘進-345m主水倉30m,砌碹30m,添置并安裝排水管路708m。

11、維修瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)。更換分站二套、傳輸線路400m、各類傳感器7臺,恢復(fù)正常監(jiān)控。

12、維護人員定位系統(tǒng)。更換分站一套,讀卡器3臺,

發(fā)放識別卡68張。

13、主斜井安裝了防跑車裝置(簡易),并投入使用。14、-345水平中央石門、頂板運輸巷:擴巷、打拱98m;撤換12kg軌道、鋪設(shè)15kg軌道120m,更換忱木150塊;構(gòu)建水溝120m;敷設(shè)電纜350m,其中敷設(shè)新90mm2電纜150m;清理、撤除淘汰、非防爆設(shè)備3臺件(2臺壓風(fēng)機)15、2261回采工作面運輸巷掘進30m,架設(shè)金屬支架40架(梯形棚),出煤300噸;購置安裝局扇11kw二臺,敷設(shè)阻燃風(fēng)筒180m。

17、維修煤巷20m,出煤100噸;更換支木支護使用金屬支架30架。

18、淘汰水冷式壓風(fēng)機一臺,安置20m3螺桿式壓風(fēng)機一臺,井下6m3防爆螺桿壓風(fēng)機一臺,添置(更換)壓風(fēng)管路1400m。

19、22軌道下山砌碹30m;敷設(shè)120m2新電纜560m,安置纜鉤280個。

20、淘汰木支護,購置11#工字鋼材20噸,加工梯形棚子90架。

21、-130水平通風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷掘進30m,砌碹30m。22、-306水平安裝移動信號設(shè)備一套,石門掘進60m。維修李友澤煤礦三水平巷道120m。

23、-306水平煤巷掘進二個上山,進尺120m,產(chǎn)煤201*噸。

24、截至11月25日止總計產(chǎn)煤2400噸。實現(xiàn)了安全

生產(chǎn)。

②、資金使用情況(見財務(wù)報表)四、存在問題

由于礦井停產(chǎn)時間較長,井巷工程沒有及時維護,設(shè)備設(shè)施長期沒有使用,經(jīng)過維修后,性能不穩(wěn)定,要定期檢查,完善維護,保證正常。部分員工時有違章現(xiàn)象發(fā)生,應(yīng)加強全員安全培訓(xùn)教育、規(guī)范作業(yè)者行為。勞動力較少,預(yù)期工程難已完成。

五、十二工作安排

十二月份按照《整改方案》的布置整改,深入落實開展“三大行動”、“奮戰(zhàn)一百天,實現(xiàn)安全年”活動。抓好回采工作面施工,準(zhǔn)備好煤掘、巖掘工作。維護好機電設(shè)備、設(shè)施。抓好“一通三防”調(diào)整礦井通風(fēng)系統(tǒng),實現(xiàn)北風(fēng)井抽風(fēng)。抓好頂板、盲巷、運輸管理。爭取201*年元月份實施礦井復(fù)產(chǎn)驗收。

弘利煤業(yè)有限責(zé)任公司復(fù)興煤礦

201*年11月27日

擴展閱讀:煤礦安全生產(chǎn)總結(jié)匯報

煤礦安全生產(chǎn)總結(jié)匯報:以人為本促發(fā)展創(chuàng)新管

理強安全

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以人為本促發(fā)展創(chuàng)新管理強安全我隊現(xiàn)有員工

229人,其中:黨員7名,管理人員5名,長期合同制員工15名,短期合同制職工214名。短期合同工占現(xiàn)有員工93.50%,且85%以上都是青工,他們大多數(shù)都是來自寧南山區(qū)和鄰近吳忠、靈武的農(nóng)民,由于受教育的程度不同,文化水平參差不齊,整合難度較大,面對這樣一支特殊的隊伍,201*年借公司組建的東風(fēng),在處黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在駐礦安檢處的指導(dǎo)和幫助下,我隊以黨的十六大和十六屆三中全會精神為指針,貫徹“三個代表”重要思想,堅持“安全第一,預(yù)防為主”的方針,按照隊現(xiàn)場安全管理培訓(xùn)教育“先鞏固、再起步、后提速”的工作思路,注重安全文化建設(shè),隊黨政領(lǐng)導(dǎo)始終把安全工作當(dāng)作重頭戲來抓,突出強化安全宣傳教育,突出員工的安全意識、安全認知能力、規(guī)范操作等教育,強化責(zé)任落實意識、超前管理意識和質(zhì)量達標(biāo)意識,加強制度建設(shè),從細微處入手,把握職工思想動態(tài),形成了“學(xué)習(xí)教育懂安全,提高素質(zhì)為安全,情感溝通促安全,心平氣和保安全”的安全人文環(huán)境氛圍。引領(lǐng)全隊廣大員工為建立長周期安全工作,與時俱進,創(chuàng)新管理。特別是在寧煤集團公司“北部挖潛,南部發(fā)展”戰(zhàn)略的大背景下,我隊認真踐行“三個代表”重要思想,積極借鑒兄弟單位先進的管理經(jīng)驗,大膽探索,不斷創(chuàng)新,從實踐中逐步提煉出了自己的管理特色。一、以人為本,創(chuàng)新安全管理培訓(xùn)教育形式,為提高員工素質(zhì),促進人的全面發(fā)展。一是創(chuàng)新安全管理教育培訓(xùn)形式。一方面對有較高的采煤操作技術(shù)和有經(jīng)驗的員工發(fā)揮其優(yōu)勢,并從其方式、方法、動作等各環(huán)節(jié)進行科學(xué)化的研究,總結(jié)出了一系列行之有效規(guī)范化的工序操作指南(操作規(guī)程)。操作層、執(zhí)行層、管理層班前會對采面各工序進行操作宣講,每班一題的班前會知識積累。開展不脫節(jié)不斷線的安全知識競賽、演講、井下送溫暖等活動。向員工宣傳黨的安全方針;法律、法規(guī);集團公司、我處開展各種安全活動的重大意義等。另一方面通過強

化學(xué)習(xí)和培訓(xùn),強化學(xué)習(xí)意識,讓員工多學(xué)

多練,學(xué):就是圍繞學(xué)習(xí)采煤專業(yè)知識和技術(shù)的其它理論知識,練:就是練就一身采煤操作的過硬本領(lǐng),制定了我隊現(xiàn)場安全管理“日清日安”、“日學(xué)日高”的考核標(biāo)準(zhǔn)。使其掌握足夠的采煤知識和熟練的操作方法,為員工打造鉆研業(yè)務(wù)的平臺,鼓勵員工進行技術(shù)革新。制定了班組建設(shè)、員工道德建設(shè)評議辦法等,進化思想,不斷“充電”,強“身”鍵“體”。以磁鐵般的隊安全文化理念,為安全生產(chǎn)注入了新的活力。二是促使員工利用我隊安全管理目標(biāo),提升以人為本的安全管理理念。具體做法是制定我隊文化理念、學(xué)習(xí)型區(qū)隊愿景規(guī)劃、安全生產(chǎn)責(zé)任制和員工自寫“崗位安全座佑銘”等。牢固樹立我隊的價值目標(biāo)、工作理念、經(jīng)營理念、管理理念、安全理念、領(lǐng)導(dǎo)理念、人才理念、學(xué)習(xí)理念、責(zé)任理念、工作方針、工作思路、工作目標(biāo)等,使我隊全體員工干有方向、學(xué)有目標(biāo),在干中學(xué)、學(xué)中干,提升以人為本的安全管理理念。三是促使全體員工利用有限的時間和空間獲取知識。具體

做法是:建立我隊“知識文庫”,圍繞有關(guān)采煤方面的專業(yè)書籍和參考資料,并邀請專業(yè)技術(shù)人員和有實踐經(jīng)驗的員工進行講解。把隊會議室當(dāng)作“員工自學(xué)讀書屋”,匯集《安全為天》月刊、《班組學(xué)習(xí)與生活》月刊、《共產(chǎn)黨人》月刊、《寧煤人》月刊、《黨風(fēng)建設(shè)》月刊、寧夏煤炭報、寧夏日報、工人日報、中國青年報等為精神“食糧”,供員工們學(xué)習(xí)參考,增長知識,不斷為安全生產(chǎn)“充電”。二、以人為本,創(chuàng)新安全管理方法,激發(fā)員工的工作熱情,最大限度地釋放員工的潛能。從尊重人、理解人、依靠人、發(fā)展人、完善人出發(fā),提高對情緒的自覺意識,控制情緒低潮,保持樂觀心態(tài),不斷自我激勵,自我完善。形成管理工作中各事物間協(xié)調(diào)的生存與發(fā)展的狀態(tài),滿足員工的情感需要,突出情緒的健康表達,在各項管理工作中引導(dǎo)員工做到人與人的和諧人際和諧,人與社會的和諧群己和諧,人與自然的和諧人與井下作業(yè)環(huán)境和諧。情

景管理作為我

隊在安全、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中的重要管理理念,用更多更豐富生動的情緒來調(diào)動和激勵全體員工的創(chuàng)造活動,使我隊各項管理工作充滿新的生機和活力。一是形成了以人為本的管理風(fēng)格。我們?nèi)σ龑?dǎo)管理者要突出“以人為本”的管理理念,以營造學(xué)習(xí)型區(qū)隊氛圍為主線,充分發(fā)揮思想政治工作的優(yōu)勢,出臺了隊長、書記家訪談心制度,隊管理者“包保聯(lián)”制度,建立“民情日記”,爭創(chuàng)“青年文明號”等。重視員工的情緒需要,將人性和理性有機地結(jié)合起來,摒棄陳舊的“家長式”管理思維定勢,拓展出新的安全管理風(fēng)格:關(guān)心和愛護員工;與員工經(jīng)常接觸與交流;敢當(dāng)員工們的貼心人,耐心傾聽員工們的心聲。二是重視情緒教育和人際交往訓(xùn)練。隊每班班前會要求員工必須鄭重誦讀安全宣誓詞等。從而達到鼓舞士氣、振奮人心的效果,在隊內(nèi)部逐漸形成一股強大的愛崗敬業(yè)、無私奉獻、盡職盡責(zé)的工作熱情,形成雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)與團隊精神,不斷增強員工同心協(xié)力戰(zhàn)勝各種困難和礦井五大自然災(zāi)害的信心,不斷提升員工的戰(zhàn)斗力、向心力和凝聚力。在人際交往的訓(xùn)練上,講究管理者的交際藝術(shù),通過采煤生產(chǎn)過程中管理者與被管理者之間情緒的交流和互動,創(chuàng)造一個精神愉快、關(guān)系和諧、寬松平等的工作氛圍,最大限度地發(fā)揮每個員工的主觀能動性和創(chuàng)造力。三是注重環(huán)境對情緒的影響。環(huán)境條件變化通過各種感覺作用于人的精神世界,我們以營造學(xué)習(xí)型區(qū)隊氛圍為主線,增進員工對工作熱愛的情感,使他們身心愉快地從事工作。以“打造人心真善美”為人心工程,充分尊重員工,全方位地激發(fā)員工的工作熱情。四是加強情緒的控制與引導(dǎo)。工作上的摩擦、挫折以致失敗,往往導(dǎo)致不良情緒,如表現(xiàn)為怨天尤人、急躁、焦慮、惱怒等,這些負面情緒又會影響安全管理工作,甚至造成阻礙隊安全管理工作的瓶頸。因此,我們要求管理者應(yīng)及時疏導(dǎo)、轉(zhuǎn)化和控制員工的情緒。善于化解矛盾,緩和沖突,對員工的情緒加以科學(xué)指導(dǎo),使之變成一種可控的能夠使隊穩(wěn)定發(fā)

展的積極因素,從而提高了隊各項管理工作效率。我們認識到,傳統(tǒng)區(qū)

隊各層級管理的特點是命令控制,而創(chuàng)新后的我隊情景管理的特點是對話、溝通和協(xié)調(diào),追求和實現(xiàn)安全“雙贏”。、以人為本,創(chuàng)新管理機制,提升安全管理水平,運用柔性管理,實現(xiàn)了管理者與員工真正意義上的角色轉(zhuǎn)換。通過多年的探索和實踐,我們給柔性管理是這樣定位的:柔性管理就是隊外部環(huán)境因素變化具有響應(yīng)能力和內(nèi)部因素變化具有應(yīng)對能力的管理!叭嵝浴笔窍鄬Α皠傂浴倍缘,即彈性、靈活性。它的核心和目的是怎樣使我隊資源具有柔性,即各種資源更加靈活有效的使用程度。我們認識到,在我隊的各類資源中,人力資源最特殊最重要。從這個意義上講,柔性管理就是采用非強制方式,在員工心目

中產(chǎn)生一種潛在的說服力,從而把我隊安全管理、制度建設(shè)的意志變?yōu)閱T工自覺的行動。一是增強我隊組織機構(gòu)的柔性。我們由傳統(tǒng)的縱向管理向橫向管理過渡,破除過去自上而下垂直高聳的結(jié)構(gòu),減少管理人員和層次,增加工作量和管理幅度,從而使我隊組織變得更靈活、敏捷、富有彈性和創(chuàng)造性。這種信息傳輸是全方位、立體式的管理,適合全隊員工參與安全管理,實現(xiàn)有效溝通,最大限度的調(diào)動了員工的工作熱情。二是實現(xiàn)管理方法的柔性化。由于我隊管理對象呈現(xiàn)出的多元化和多變性等特點,決定我隊就不能再沿用僵化的一成不變的管理方法,而是遵循“因隊制宜、因人而宜、具體問題具體分析”的原則,靈活機動地去適應(yīng)管理的需要,以獲得以變應(yīng)變的積極主動的效果。三是人力資源管理的柔性化。我們奉行“讓合適之人去做合適之事”的因事?lián)袢恕⒁虿牌饔、用人所長、人事動態(tài)平衡的人員配備原則,通過采煤流程中的實際操作,對每一位員工的工作表現(xiàn)進行績效考核和評估,運用關(guān)鍵事件法、定性與定量的考核手段,研究出每一位員工適合干什么工種、不適合干什么工種的科學(xué)用人定位,把合適之人放在合適的崗位,充分調(diào)動合適之人的積極性和創(chuàng)造性,釋放其最大的潛能。靈活機動

地制定和實施員工培訓(xùn)計劃,要求管理者

明確教育與培訓(xùn),既是為了適應(yīng)我隊內(nèi)部變革和發(fā)展的要求,也是為了提高員工素質(zhì),實現(xiàn)員工個人生涯發(fā)展的要求。要使我隊中的每個員工、技術(shù)、活動、環(huán)境等要素更具環(huán)境的適應(yīng)性,就必須運用科學(xué)的方法,有計劃、有組織、有重點、有針對性地對員工進行全面培訓(xùn),以培養(yǎng)和儲備適應(yīng)羊腸灣大井未來發(fā)展要求的各級人才。根據(jù)采煤生產(chǎn)的需要,隨時隨地開展培訓(xùn)工作,員工在什么時候、什么地方遇到采煤技術(shù)難題,我們就“迅速反應(yīng),馬上行動”,專人專辦。發(fā)揚“共產(chǎn)黨人”不怕困難,勇往直前的精神,攻克難題后,善于總結(jié)技術(shù)經(jīng)驗,并快速地在員工中進行傳播與擴散,這也是一堂有益的崗位“思想政治工作”培訓(xùn)課。在傳統(tǒng)的績效評估方法中,隊往往更多地把員工的個人品質(zhì)作為主要的業(yè)績評判標(biāo)準(zhǔn),同時也過多地摻雜了考評者的個人偏好和主觀意見。這是毫不負責(zé)任、沒有科學(xué)根據(jù)的做法。而創(chuàng)新后柔性化的績效評估則把評估的重點放在員工的貢獻上,通過管理者與員工平等相處共同建立評估目標(biāo)的方式,實現(xiàn)了雙方工作態(tài)度的徹底轉(zhuǎn)變。共同的評估目標(biāo),使管理者由評判人轉(zhuǎn)化為工作顧問,而員工也由消極旁觀者變?yōu)檫^程的積極參與者,雙方將始終保持密切的合作和聯(lián)系。這樣,在績效評估的每一個階段,雙方都會齊心協(xié)力努力解決存在的問題,并為下一個評價期建立更為積極的目標(biāo)。實現(xiàn)管理者與員工真正意義上的角色轉(zhuǎn)換。、以人為本,創(chuàng)新目標(biāo)管理,步入安全管理網(wǎng)絡(luò)化進程,實現(xiàn)數(shù)字化管理,努力達到物化效果。通過多年的探索和實踐,我們給數(shù)字化管理是這樣定位的:數(shù)字化管理就是將經(jīng)營指標(biāo)的實現(xiàn)通過分組分解達到物化效果的目標(biāo)管理。一是注重運籌學(xué)在數(shù)字化管理中的系統(tǒng)分析與運用。我們主要運用數(shù)學(xué)模型,對區(qū)隊管理領(lǐng)域中的人、財、物和信息資源進行科學(xué)系統(tǒng)的定量分析,統(tǒng)籌兼顧區(qū)隊的管理體系中各類資源之間的關(guān)系,為數(shù)字化管理提供目標(biāo)依據(jù),以便作出科學(xué)合理的目標(biāo)模型,從而最經(jīng)濟、最有

效地使用人、財、物

和信息資源。我們針對Y252(2)工作面的生產(chǎn)環(huán)境和人員配置的機會、威脅、優(yōu)勢、劣勢進行科學(xué)分析和計算,根據(jù)員工的熟練操作技能的程度和平均勞動強度,特制定出隊經(jīng)營承包指標(biāo)項目分解方案,以月度產(chǎn)量計劃為“定盤星”,將安全、質(zhì)量、設(shè)備完好、塊煤率、工資、材料、精神文明等指標(biāo)分解到班組,再由班組分解到個人,實行千斤重擔(dān)人人挑,人人肩上有指標(biāo)的責(zé)任落實機制。用居家過日子的“小算盤”算工作,強安全。二是注重數(shù)字

化管理在目標(biāo)管理中的實效性。在安全生產(chǎn)和工程質(zhì)量管理方面,建立健全了各級各類人員安全崗位責(zé)任制、安全生產(chǎn)責(zé)任制、小班工程質(zhì)量驗收制等,把制度作為行動的先導(dǎo)和強化安全管理、質(zhì)量管理的重要手段。在制定制度中,各條款都以煤礦“三大規(guī)程”的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),以數(shù)字化規(guī)范員工的操作行為。塑造了“管理科學(xué)化,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,操作規(guī)范化,行動軍事化,生產(chǎn)文明化,民主制度化”的管理理念,塑造了“以人為本,質(zhì)量為基,日清日安,日學(xué)日高”的安全文化理念,培育了“愛崗敬業(yè),誠實守信,服務(wù)員工,奉獻企業(yè)”的職業(yè)道德。我們視材料管理為安全生產(chǎn)投入應(yīng)具備的基礎(chǔ)和保證,視材料管理為經(jīng)營效益管的好與差的水平“砝碼”,既要以材料這一資源的合理投入獲取安全生產(chǎn)的平穩(wěn)發(fā)展,又要以材料這一資源的合理投入獲取大的效益。因此,我們本著“基礎(chǔ)要靠舍得投入,效益要靠精打細算”的用料原則,在材料管理方面,根據(jù)每月初計劃產(chǎn)量數(shù),以產(chǎn)定材料,將各項材料指標(biāo)細化分解,分解到班組及個人,采取一日一考核,十日一小結(jié),一月一評比的辦法,實行材料領(lǐng)用跟班隊長簽字制,并做到日清月明,鋼性考核。并根據(jù)工作面的實際長度發(fā)放網(wǎng)子,計算出炮眼的個數(shù),按炮眼個數(shù)發(fā)放火工品數(shù)量,依據(jù)網(wǎng)扣個數(shù)發(fā)放鉛絲等,克服了以往發(fā)料有人管,使用材料無人關(guān)心的弊端,極大地提高了用料方面的透明度。塑造了“精細化小班核算,追求效益最大化”的經(jīng)營理念,確保了安全生產(chǎn)必

要投

入。數(shù)字化管理在政治文明和精神文明建設(shè)方面也取得了良好的效果。具體工作中,建立了“一崗雙責(zé)”的工作責(zé)任制,形成了我和隊長共同肩負隊務(wù)公開的雙重職責(zé),加強了隊業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),干部、黨員層層簽定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》,制定了隊《精神文明建設(shè)責(zé)任追究制度》、《隊務(wù)公開制度》、《隊務(wù)公開責(zé)任區(qū)及追究制度》、《隊務(wù)公開項目管理辦法》等。從隊務(wù)公開的時間、程序、內(nèi)容、方式等方面都做了具體要求,并堅持按規(guī)定的時間公開。每月組織召開一次民主管理小組會,將隊安全、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、員工工資、獎金分配、班中餐使用情況、會費收繳使用情況、采納合理化建議、員工獎懲等逐項進行公開。實現(xiàn)了廉政民主管理的“群眾”化。為我隊的穩(wěn)定奠定了“堡壘”,拓展了人和“空間”,迎來了萬事和諧“春天”般的新景象。把職業(yè)的職業(yè)道德、職業(yè)技能、職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)紀律融為一體,納入班組“三個文明”建設(shè)責(zé)任制考核,從安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、民主管理、思想建設(shè)、綜合治理、計劃生育七個方面實行績效評估,以分計酬的工分制管理辦法,并張榜公開,極大地調(diào)動了員工參與管理的積極性。數(shù)字化管理為我隊隊務(wù)公開開辟了一條嶄新之路。為隊個別管理者容易滋生的各種腐敗亂紀現(xiàn)象起到了“哨兵”的作用。盡而也為安全生產(chǎn)起到了保駕護航的作用。通過上述管理創(chuàng)新,1-11月份,隊生產(chǎn)原煤28.661萬噸,同比增加2.3萬噸,完成了全年計劃33.65萬噸的85.17%,塊煤生產(chǎn)9.42萬噸,塊煤率達40.87%;全年工效達6.183噸/工;循環(huán)率達96%,其中有三個月達100%;“三違”人員逐步減少,同比降低5人次,杜絕了輕傷以上人身事故;非傷亡事故同比下降12起。隊小班驗收共930次,工程質(zhì)量有3次不合格品,其余的都達到優(yōu)良品。處安全質(zhì)量評估1-11份A級率評估次數(shù)為81個,A級率達9.55%;B級率評估次數(shù)為623個,B級率達90.02%;C級率評估次數(shù)為3個,C級

率達0.43%。處質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查41次,平均

得分94.4分,全部評定為優(yōu)良品。指揮部4次達標(biāo),平均得分95.1分,評定為優(yōu)良品。煤炭公司抽查兩次,平均得分96.5分,評定為優(yōu)良品,F(xiàn)場安全培訓(xùn)考試共24次,參加考試共3688人次,及格率100%,參考率95%,平均成績?yōu)?4.1分?傊毠に刭|(zhì)漸次提高,

安全形式平穩(wěn)發(fā)展,工程質(zhì)量穩(wěn)中有升,經(jīng)營效益穩(wěn)步增長。盡管我們在安全管理工作中取得了一點成績,但工作中還存在一些不足,具體表現(xiàn)在:一是“四條線”管理已是被實踐證明了的可行性管理,但如何讓這“四條線”管理相互協(xié)調(diào)運作起來,需要通過管理的領(lǐng)導(dǎo)職能來完成。但我隊的個別管理者的思想意識和工作作風(fēng)于“四條線”管理還有一段距離。二是個別員工還沒有快速整合到我隊的安全文化建設(shè)的軌道上來,缺乏一種“與區(qū)隊共存亡”的團隊精神,對實行的“四條線”管理表現(xiàn)出微薄的參與意識和熱情關(guān)注。針對上述不足,在以后的工作中,我們將采取得力措施,加強引導(dǎo)和灌輸,使“四條線”管理在我隊安全生產(chǎn)管理中,更加具體、更加完善、更具活力。借“北部挖潛,南部發(fā)展”的強勁東風(fēng),以人為本促發(fā)展,創(chuàng)新管理強安全。

煤礦經(jīng)營管理工作匯報減小字體增大字體

201*年經(jīng)營系統(tǒng)緊緊圍繞集團公司年度經(jīng)營管理工作要求,堅持突出過程控制、嚴細結(jié)果考核、抓重點顧全局的工作指導(dǎo)思想,嚴格落實“成本否決、工資負虧”的分部經(jīng)營管理責(zé)任制,積極通過管理體制改革實現(xiàn)閑置資產(chǎn)的增值,認真開展日常經(jīng)濟運行情況的監(jiān)督把關(guān),努力提高經(jīng)濟運行質(zhì)量,為礦井年度生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范運行和各項經(jīng)營指標(biāo)的圓滿實現(xiàn)奠定了堅實的基礎(chǔ)。下面就201*年度主要主要工作總結(jié)、201*年度經(jīng)營工作基本思路簡要匯報如下。一、各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況1、原煤產(chǎn)量:1-11月計劃74.5萬噸,實際84.23萬噸,比計劃超產(chǎn)9.73萬噸,完成計劃的113.06%比上年同期84.49萬噸減產(chǎn)0.26萬噸,降幅0.31%,預(yù)計全年完成91.73萬噸,比年計劃產(chǎn)量80萬噸超產(chǎn)11.73萬噸,完成計劃的114.66%,比去年同期92.86萬噸減產(chǎn)1.13萬噸,降幅1.22%。2、精煤產(chǎn)量:1-11月計劃94.5萬噸,實際96.34萬噸,比計劃超產(chǎn)1.84萬噸,完成計劃的101.95%比上年同期77.54萬噸,超產(chǎn)18.80萬噸,增幅24.25%,預(yù)計全年完成105.34萬噸,比年計劃產(chǎn)量103萬噸超產(chǎn)2.34萬噸,完成計劃的102.27%,比去年同期85.68萬噸,超產(chǎn)19.66萬噸,增幅22.95%。3、鐵路外運及地銷:1-11月計劃136.59萬噸,實際124.72萬噸,比計劃少運11.87萬噸,完成計劃的91.31%,比上年同期110.20萬噸多運14.52萬噸,同比增幅13.17%,預(yù)計全年完成136.92萬噸,比年計劃149萬噸少運12.08萬噸,完成計劃的91.89%,比去年同期118.28萬噸多運18.64萬噸,同比增幅15.76%,其中:精煤1-11月計劃94.5萬噸,實際96.34萬噸,比計劃多運1.84萬噸。預(yù)計全年完成105.34萬噸。比年計劃103萬噸多運2.34萬噸。中煤1-11月計劃42.09萬噸,實際28萬噸,比計劃少運14.09萬噸。預(yù)計全年完成31.58萬噸。比年計劃46萬噸少運14.8萬噸。原煤未按排外運計劃,實際外運0.38萬噸。其中:地銷煤1-11實際銷售15.35萬噸。預(yù)計全年銷售18萬噸。4、生產(chǎn)總進尺:1-11月計劃15020米,實際16065

米,完成計劃的106.95%,比計劃多掘1045米,比上年同期15254米多掘811米,同比增幅5.32%,預(yù)計全年完成17385米。比年計劃16500米多掘885米,完成計劃的105.44%,比上年同期16699米多掘686米,增幅4.1%。其中:1-11月開拓進尺計劃729米,實際895米,比計劃多掘166米,完成計劃的122.77%,比上年同期631米多掘264米,預(yù)計全年完成1005米。比年計劃800米多掘205米,完成計劃的125.63%,比上年同期708米多掘297米,增幅41.95%。準(zhǔn)備進尺:1-11月計劃1900米,實際1868米,比計劃少掘32米,完成計劃的98.3%,比上年同期2422米少掘554米,降幅22.87%,預(yù)計全年完成201*米,比年計劃201*米多掘8米,完成計劃的100.4%,比上年同期2474米少掘466米,降幅18.8%。5、原煤制造成本:計劃98.02元/T,1-11月實際106.96元/T,比計劃超支8.94元/T。去年同期90.22元/T,同比提高16.74元/T,剔除重點工程費用后,全年預(yù)計完成97.53元/T,比計劃98.02元/T降低0.49元/T。上年同期92.83元/T,同比提高4.70元/T。6、精煤制造成本:計劃177.41元/T,1-11月實際179.04元/T,比計劃超支1.63元/噸。去年同期168.53元/T,同比提高10.51元/T,剔除原煤政策性影響外,全年預(yù)計完成173.13元/T,比計劃177.41元/T降低4.28元/T。去年同期171.32元/T,同比提高1.81元/T。其中:9級精煤計劃180.41元/T,1-11月實際184.93元/T,比計劃超支4.52元/T。去年同期170.15元/T,同比提高14.78元/T,預(yù)計全年完成181.03元/T,比計劃超0.62元/T。去年同期173.55元/T,同比提高7.48元/T,10級精煤計劃169.24元/T,1-11月實際178.49元/T,比計劃超支9.25元/T,去年同期160.32元/T,同比提高18.17元/T,預(yù)計全年172.27元/T,比計劃超3.03元/T。去年同期162.31元/T,同比提高9.96元/T,11級精煤計劃164.28元/T,1-11月實際163.98元/T,比計劃降低0.30元/T,去年同期151.08元/T,同比提高12.90元/T,預(yù)計全年完成157.07元/T,比計劃降低7.21元/T。去年同期154.71元/T,同比提高2.36元/T,7、中煤制造成本:計劃58.55元/T,1-11月實際59.36元/T,比計劃超支0.81元/T,去年同期54.35元/T,同比提高5.01元/T,預(yù)計全年完成57.24元/T,比計劃降低1.31元/T。去年同期55.29元/T,同比提高1.95元/T,8、管理費用:1-11月計劃2647.33萬元,實際2898.56萬元,比計劃超251.23萬元。去年同期2842.65萬元,同比超支55.92萬元,全年預(yù)計支出3138萬元,比年計劃2888萬元超支250萬元。去年同期3371.62萬元,同比降低233.62萬元。9、財務(wù)費用:1-11月計劃460.17萬元,實際213.57萬元,比計劃降低246.60萬元。去年同期469.40萬元,同比降低255.83萬元。全年預(yù)計227萬元,比年計劃502萬元降低275萬元。去年同期490.87萬元,同比降低263.87萬元。10、利潤:1-11月計劃盈利1155.42萬元,實際盈利578.21萬元,比計劃減利577.71萬元。去年同期-213.80萬元,同比增利792萬元。年計劃利潤1261萬元,剔除各項因素外,預(yù)計完成全年計劃指標(biāo)。11、銷售損失:1-11月計劃32.08萬元,實際22.35萬元,比計劃減少9.73萬元。去年同期27.05萬元,同比減少4.70萬元。全年預(yù)計22.35萬元,比年計劃35萬元,降低12.65萬元。去年同期57.20萬元,同比減少34.85萬元。12、銷售收入:1-11月計劃23888.34萬元,實際24862.57萬元,比計劃增收974.23萬元。完成計劃的104.08%,上年同期20335.82萬元,同比增收4526.75萬元,增幅22.26%,全年預(yù)計26508萬元,比年計劃26060萬元,增收448萬元。完成計劃的101.72%,增幅19.87%。13、營業(yè)外支出:1-11月

計劃10.08萬元,實際208.14萬元,比計劃超支198.06萬元。去年同期11.54萬元,同比多支196.60萬元。全年預(yù)計210萬元,比年計劃11萬元,超支199萬元。去年同期43.10萬元,同比多支166.90萬元。14、綜合產(chǎn)率:1-11月計劃71.47%,實際70.47%,比計劃降低1%,去年同期69.95%,同比提高0.52%,增幅0.74%。預(yù)計全年完成70.4%,比計劃降低1.07%。去年同期69.97%,同比提高0.43%,增幅0.61%。15、精煤產(chǎn)率:計劃49.14%,1-11月實際50.88%,比計劃提高1.74%,完成計劃的103.54%,去年同期49.18%,同比提高1.7%,增幅3.46%。預(yù)計全年完成50.8%,比計劃提高1.66%。完成計劃的103.46%,去年同期49.09%,同比提高1.71%,增幅3.48%。16、中煤產(chǎn)率:1-11月計劃22.33%,實際19.59%,比計劃降低2.74%,去年同期20.77%,同比降低1.18%,降幅5.68%。預(yù)計全年完成19.6%,比計劃降低2.73%。去年同期20.88%,同比降低1.28%,降幅6.13%。17、內(nèi)調(diào)煤:1-11月計劃119.17萬噸,實際103.88萬噸,比計劃少調(diào)入15.29萬噸,完成計劃的87.11%,去年同期調(diào)入74.93萬噸,同比多得28.95萬噸。預(yù)計全年完成115.88萬噸,比計劃130萬噸少調(diào)入14.12萬噸。完成計劃的89.14%,去年同期調(diào)入81.57萬噸,同比多調(diào)入34.31萬噸。18、加工費:1-11月計劃17.4元/T,實際21.14元/T,比計劃超3.74元/T,預(yù)計全年完成21.21元/T,比計劃超3.81元/T,比同期17.57元/T超3.64元/T。二、主要成本指標(biāo)完成情況㈠原煤制造成本計劃98.02元/T,1-11月實際106.96元/T,比計劃超支8.94元/T,增加總成本753.05萬元,預(yù)計全年完成108.91元/T,比計劃超支10.89元/T,剔除各項調(diào)整因素11.38元/T后為97.53元/T,比計劃降低0.49元/T。主要因素如下:1、370工程1-11月累計投入458.41萬元,(其中:材料225.74萬元,工資150.90萬元,電力78.33萬元,水費3.44萬元)。影響單位成本升高5.44元/T,全年預(yù)計投入853.9萬元,影響單位成本升高9.31元/T。2、525準(zhǔn)備巷道萬噸8米以外巖巷補助,1-10月已結(jié)算367米計111.54萬元,影響單位成本升高1.32元/T。全年預(yù)計結(jié)算628米143.54萬元,影響單位成本升高1.57元/T。3、455回風(fēng)巷返修(按局考核辦法4:6),1-10月已結(jié)算307米41.17萬元,影響單位成本升高0.49元/T,全年預(yù)計結(jié)算517米67.97萬元,影響單位成本升高0.74元/T。4、寺莊村過路費全年預(yù)計20萬元,影響全年單位成本升高0.22元/T。5、保險公司575回風(fēng)巷全年應(yīng)賠款42萬元,未沖減制造成本42萬元,影響全年單位成本降低0.46元/T。按成本項目分析:⑴、材料成本:計劃16.53元/T,1-11月實際支出25.05元/T,剔除370及455工程投入材料266.91萬元后為21.88元/T,比計劃超5.35元/T,比上年同期19.68元/T提高2.20元/T。其中:超幅較大的項目有木材、大型材料、其他材料?幽荆河媱1.75元/T,實際2.51元/T,比計劃超支0.76元/T,影響總成本升高64.01萬元,比上年同期1.64元/T,提高0.87元/T。具體原因一是礦井年度成本測算錨支率70%,實際錨支率56%,架棚支護較計劃多2247m,多消耗坑木270m3計24萬元。二是準(zhǔn)備巷道U棚支護1500m,用板梁代替砼背板(板梁較砼背板節(jié)耗9.3元/根),多消耗坑木494m3,計43.99萬元。兩項共計造成坑木超耗764m3,影響成本67.99萬元,影響噸煤成本升高0.81元/噸。。大材:計劃1.95元/T,實際2.56元/T,比計劃超支0.61元/T,影響總成本升高51.38萬元,比上年同期1.89元/T,提高0.67元/T。原因是:隨著平峒三采區(qū)、斜井十采區(qū)系統(tǒng)

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不斷延伸,運輸戰(zhàn)線逐漸加長,皮帶運輸長度達5800m,月度皮帶損耗更換率達4%,年投入皮帶2609米,此項超耗55.6萬元,同時灑排水管路分別延伸201*米增投12.5萬元、纜線延伸201*m增投23萬元共計超耗35.5萬元,兩項合計超耗91.1萬元,影響噸煤成本升高1.08元/噸。其他材料:計劃2.73元/T,實際5.98元/T,比計劃超支3.25元/T,影響總成本升高273.75萬元,上年同期6.01元/T,同比降低0.03元/T。主要超耗原因一是掘進總進尺較計劃多掘1045m,增加材料消耗56.7萬元(其中開拓多掘166米增投36.5萬元、回采多掘878米增投20.2萬元);二是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)治理投入53.71萬元(其中盤區(qū)軌道巷治理投入21.85萬元,大巷運輸治理投入31.86萬元);三是安措費用投入97.44萬元(其中皮帶綜保10套7萬元、雙風(fēng)機雙電源投入風(fēng)機16臺風(fēng)機自動切換開關(guān)8套共34.9萬元、455回風(fēng)巷翻修32.1萬元、購置通防儀器690臺件15.6萬元、9#風(fēng)井完善2.93萬元、其他4.91萬元);四是為了克服地質(zhì)構(gòu)造影響、減少采煤機械事故,201*年采面機組全部采用破巖滾筒,破巖滾筒稿形截齒較普通截齒單價高93.2元,1-10月累計投入稿形截齒3032塊多投入28.25萬元;五是材差計劃-5.25元/T,實際-4.6元/T比計劃少完成0.65元/T,比上年同期-4.87元/T,同比少完成0.27元/T。以上五項因素造成成本指標(biāo)增加296.27萬元,影響噸煤成本升高3.52元/噸。⑵、工資福利費:計劃34.13元/T,1-11月實際39.96元/T,剔除370工程150.9萬元后為38.17元/T,比計劃超4.04元/T,比同期35.23元/T超2.94元/T。⑶電力:計劃6.70元/噸,1-11月實際6.55元/T,剔除370工程78.33萬元后為5.62元/T,比計劃降低1.08元/T,比同期5.83元/T降低0.21元/T。主要是對大型設(shè)備避峰填谷,減少無效開機,措施較好。⑷折舊費:計劃20.98元/T,1-11月實際17.60元/T,比計劃降低3.38元/T,主要是產(chǎn)量拉動影響,上年同期11.88元/T,同比提高5.72元/T,同比升高主要是李雅莊調(diào)入洗煤設(shè)備及變更折舊年限增提折舊所致。⑸修理費:計劃6.13元/T,1-11月實際4.59元/T,比計劃降低1.54元/T,比同期5.11元/T降低0.52元/T,主要通過機修體制改革,執(zhí)行強索賠、大租賃,提高自制能力后,減少了委外修理。⑹塌陷費:計劃0.30元/T,1-11月實際0.34元/T,比計劃超支0.04元/T,比同期0.27元/T超0.07元/T。⑺其他支出:計劃4.75元/T,1-11月實際4.36元/T,剔除370工程水費3.44萬元后為4.32元/T,比計劃降低0.43元/T,主要是冬季取暖等費用還沒有完全計入,比同期3.37元/T超0.62元/T。㈡精煤制造成本計劃177.41元/T,1-11月實際179.04元/T,比計劃超支1.63元/T,總成本超157.02萬元,如按分級別計算,實際比計劃超771.48萬元,(其中:9級精煤超77.9萬元,10級精煤超694.78萬元,11級精煤降低1.2萬元)。剔除原煤政策性因素后預(yù)計全年實際173.13元/T,比計劃降低4.28元/T。主要因素有:A、經(jīng)集團公司質(zhì)檢處核實,1-11月份內(nèi)調(diào)煤煤質(zhì)超灰扣款138.69萬元,受核算辦法影響不能反映洗煤成本,影響精煤總成本升高123.05萬元,精煤單位成本升高1.28元/T。B、內(nèi)調(diào)原料煤1-11月計劃119.17萬噸,實際103.88萬噸,比計劃少調(diào)15.29萬噸,(其中:李雅莊礦少調(diào)入12.92萬噸),按(87.82-74.26)=13.56元/T計算,影響洗煤成本增加207.33萬元,影響精煤單位成本升高1.91元/T。C、按分級別精煤回收率計算影響精煤總成本升高242.65萬元,影響精煤單位成本升高2.52元/T。(其中:10級精煤計劃產(chǎn)率52.5%,實際51.24%,比計劃降低1.26%)D、加工費計劃17.4元/T,實際21.14元/T,比計劃超3.74元/T,影響精煤總成本增加442.78萬元,影響精煤單位成本升高4.6元/T。加工費超支因素:①計劃因素影響,02年外購煤9萬噸,(其中精煤7萬噸,中煤2萬噸)負擔(dān)加工費158.13萬元,03年計劃未考慮,影響03年加工費計劃1.06元/T。②入洗量超設(shè)計能力,生產(chǎn)延時,無法避峰填谷,峰谷單價差0.16元/度,影響電力費用增加88.83萬元,影響加工費單位成本升高0.67

元/T.③入洗量超設(shè)計能力,設(shè)備磨損加大,配件投入相應(yīng)增加,影響配件超耗0.28元/T。④11#和10#煤可浮性差,藥劑投入量增加0.079元/T,多投入20噸計7.86萬元,煤泥系統(tǒng)負荷大,增加設(shè)備投入52萬元,影響單耗增加0.45元/T,中煤落地洗矸倒矸運量增大,同比增加4.46萬噸,增加費用305萬元,影響單耗0.23元/T。⑤綜合回收率實際比計劃降低1%,少產(chǎn)出1.9萬噸煤,影響加工費提高0.3元/T。⑥局電力峰谷單價調(diào)高0.07元/度,增加加工費38.86萬元,影響單位成本升高0.29元/T。⑦由于生產(chǎn)延時二班改三班生產(chǎn),增加汽暖及水費19.8萬元,影響單位成本升高0.15元/T。⑧由于內(nèi)調(diào)煤質(zhì)下降,小時入洗量實際比計劃降23噸/時,開車時間延長118小時,降低效率3%,影響費用增加27.16萬元,影響單位成本升高0.2元/T。㈢利潤完成情況分析1-11月累計實現(xiàn)利潤578.21萬元,比計劃1155.42萬元,減利577.71萬元,主要因素:1、銷售成本影響,減少利潤433.62萬元。其中:精煤成本計劃177.41元/T,實際成本178.08元/T,超支0.67元/T。影響減利438.16萬元。中煤實際成本58.42元/T,比計劃58.56元/T,降低0.14元/T,增利4.54萬元。銷售成本超支主要是:①生產(chǎn)成本過高,原煤成本比計劃提高1.63元/T。②產(chǎn)率未達到計劃指標(biāo),綜合產(chǎn)率降低1%,其中10級精煤影響較大,10級精煤占全部精煤比重的78%,累計產(chǎn)量達75萬噸,10級精煤計劃產(chǎn)率52.5%,實際51.24%,降低1.26%,造成多入洗原料煤3.51萬噸,影響入洗煤成本升高308萬元,產(chǎn)率降低主要是毛煤質(zhì)量差,入洗煤灰分比計劃高出4.17%,對入洗煤成本影響較大[1][2]下一頁2、期間費用影響①管理費用計劃2647萬元,實際支出2898萬元,超支251萬元。超支因素:a技術(shù)開發(fā)費受銷售收入影響多提9.74萬元。b局收農(nóng)民工返鄉(xiāng)金67.91萬元。c以前年度返鄉(xiāng)金及傷殘補助金77.5萬元。d上級管理費、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基金、安措基金等受產(chǎn)量拉動,超計劃提取36.09萬元。e養(yǎng)老金比例提高(由19.40%增為20%)增提19萬元。f下崗人員生活費60萬元。g差旅費實際49.76萬元,比計劃36.67萬元,超支13.09萬元。h辦公費實際35.62萬元,比計劃23.83萬元,超支11.79萬元,其中:印刷費支出17.59萬元,比計劃10萬元超支7.59萬元,電話支出17.35萬元,比計劃13.2萬元,超支4.15萬元。i業(yè)務(wù)招待費實際18.43萬元,比計劃23.83萬元,降低5.4萬元。②財務(wù)費用影響1-11月份實際支出213.57萬元,比計劃460.17萬元降低246.6萬元。3、營業(yè)外支出影響:計劃10.08萬元,1-11月實際支出208.14萬元,比計劃多支198.06萬元,主要因素為:①固定資產(chǎn)報廢凈損失191.99萬元。②鐵路延期費超計劃5.06萬元。三、重點工程完成情況㈠370工程情況:⑴工程完工情況1-11月份370工程共完成工程量895米,投入各項費用700.41萬元,其中已計入成本費用458.41萬元,掛帳242萬元,12月份預(yù)計完成110米,投入153.49萬元,全年預(yù)計完成1005米,總投入853.9萬元。⑵工程結(jié)算情況1-11月份370工程量結(jié)算808米,計451.92萬元。輔軌2360米結(jié)算65萬元。架空線延伸700米結(jié)算3.9萬元。風(fēng)水管延伸結(jié)算20.27萬元。付斜井排水23.95萬元。共計565.04萬元。⑶12月預(yù)計結(jié)算情況12月370工程預(yù)計結(jié)算197米89萬元,付斜井返修85萬元,第一、第二強力皮帶安裝50萬元,預(yù)計結(jié)算224萬元。全年預(yù)計結(jié)算789.04萬元。比投入量853.9萬元少64.86萬元。影響原煤成本增加64.86萬元。㈡525準(zhǔn)備巷道1-10月工程量局考核367米,結(jié)算111.54萬元。11-12月預(yù)計結(jié)算261米32萬元。預(yù)計全年結(jié)算628米143.54萬元,按局考核辦法應(yīng)補貼成本143.54萬元。㈢455回風(fēng)巷返修1-10月份已結(jié)307米,41.17萬元。11-12月預(yù)計210米26.8萬元。全年預(yù)計517米67.97萬元,按局結(jié)算辦法應(yīng)補貼原煤成本67.97萬元。以上三項工程費用共影響原煤成本276.37萬元。四、201*年主要經(jīng)營管理工作1、強化過程控制,嚴細結(jié)果考核,推進了經(jīng)濟運行考核工作規(guī)范

化、制度化:一是嚴格月度成本預(yù)算計劃的制定,著眼階段生產(chǎn)經(jīng)營特點,制定切實可行的材料成本消耗計劃,并將此計劃作為月度經(jīng)濟運行過程化管理的依據(jù);二是嚴格大材投入和資金使用逐級審批制度,杜絕先斬后奏的不規(guī)范現(xiàn)象,提高了投入使用的計劃性;三是認真開展月度分部經(jīng)營分析活動,對各事業(yè)部月度生產(chǎn)經(jīng)營活動立足計劃組織、成本管理、日常經(jīng)營管理三個方面的運行質(zhì)量進行考核,對未完成計劃、成本超支、日常管理不嚴細的對照經(jīng)營考核標(biāo)準(zhǔn)嚴格考核兌現(xiàn),確實把成本否決、工資負虧制度落到實處,提高了各單位成本經(jīng)營管理意識,確保經(jīng)濟運行質(zhì)量。1-10月份對各事業(yè)部月度經(jīng)營考核累計否決工資503.27萬元。其中5月份原煤部、8月份洗煤部因生產(chǎn)計劃完成差、成本超支分別按85%、80%借資,部內(nèi)管理人員全部只發(fā)基本生活費,9月份對洗煤車間因管理方面原因造成產(chǎn)率不平衡的情況進行嚴格考核,對洗煤調(diào)度、洗煤生產(chǎn)、化驗室三個主要責(zé)任部門的負責(zé)人和水洗、浮選車間正職予以嚴厲的通報處理,這些部門管理人員全部只發(fā)基本生活費和基本工資,取消當(dāng)月一切獎勵。四是進入下半年,根據(jù)礦井采掘生產(chǎn)實際,洗煤入洗原料煤不足,礦井安全

本篇文章來源于黑軟基地-中國最大的黑客軟件安全教程下載站。ǚ段淖魑模┰逆溄樱貉a欠投入增大的現(xiàn)狀,及時修訂完善了經(jīng)營管理考核方案,確保經(jīng)營管理工作在落實監(jiān)督管理的同時最大限度地滿足生產(chǎn)需要,確保各項生產(chǎn)經(jīng)營工作在規(guī)范有序的環(huán)境中良性發(fā)展。2、加大內(nèi)部機制改革力度,積極挖潛增效,實現(xiàn)經(jīng)濟增長點的多元化;一是“全方位、全租賃、大管理、強索賠”推行機修體制改革,提高了設(shè)備維護保養(yǎng)和檢修質(zhì)量,提高了設(shè)備周轉(zhuǎn)率,減少了設(shè)備占用,杜絕了設(shè)備閑置,修理費和設(shè)備租賃折舊費兩項消耗指標(biāo)明顯下降。修理費---計劃6.13元/T,實際4.59元/T,比計劃降低1.54元/T,129.7萬元,其中:設(shè)備租賃折舊費---計劃128.33萬元,實際120.16萬元,比計劃降低8.17萬元。二是多角度開展后勤體制改革,推行個別網(wǎng)點個體經(jīng)營承租制。3月份起對托兒所實行了租賃,年租金3200元;6月份起對食堂閑置場所進行改造,成立5間小吃鋪并進行承包經(jīng)營,年租金11160元,同時分流富余人員2人年節(jié)資1.44萬元。以上兩項改制年可創(chuàng)效28760元,同時盤活了長期閑置的部分資產(chǎn)18萬元。三是對職工澡塘洗衣房7月份起實行市場化改造,全部推行有償服務(wù),3人創(chuàng)收自養(yǎng),保證了服務(wù)質(zhì)量,年創(chuàng)收23520元。3、抓好重點工程建設(shè),全力落實項目責(zé)任制:對370開拓、采暖工程改造兩項重點工程,根據(jù)集團公司推行項目責(zé)任制考核的要求,及時成立了領(lǐng)導(dǎo)組,進一步嚴細工程組織、細化分步工程量、明確施工工期和項目責(zé)任,使兩項工程圓滿完成。370開拓到年底可實現(xiàn)水平通風(fēng)系統(tǒng)、主輔運輸系統(tǒng)、臨時排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)五大生產(chǎn)系統(tǒng)投用,全年完成開拓工程量1005m,完成工作量853.90萬元;采暖工程改造成立了“一辦三組”管理機構(gòu),提前核實工期,明確標(biāo)準(zhǔn),嚴密組織,調(diào)集三支隊伍分片負責(zé),明確有關(guān)科的隊領(lǐng)導(dǎo)重點負責(zé),確保工程按期保質(zhì)保量完成且改造效果明顯,計劃投資230萬元,實際控制在計劃指標(biāo)以內(nèi)。五、201*年度經(jīng)營工作思路及一季度經(jīng)濟運行主要措施1、工作指導(dǎo)思想以成本管理為中心,加強過程控制,突出成本考核;以創(chuàng)效增收為目標(biāo),落實主輔分離,拓寬增效渠道;以技術(shù)進步為手段,更新工藝裝備,實現(xiàn)降耗增效;堅持誰分管誰負責(zé)的分部經(jīng)營責(zé)任制,進一步理順礦井經(jīng)營管理格局。2、201*年主要工作措施①執(zhí)行經(jīng)營指標(biāo)下移、管理責(zé)任明確、考核監(jiān)督及時的經(jīng)濟運行管理原則,全力推行誰分管誰負責(zé)的分部經(jīng)營管理責(zé)任制,實現(xiàn)管和理的高度統(tǒng)一;②推行成本預(yù)算目標(biāo)管理制度,按月度生產(chǎn)組織或單項工程作業(yè)計劃,充分考慮不同時期工作特點,認真測定消耗預(yù)算,做到工程量和費用指標(biāo)計劃同步下達。繼續(xù)堅持大型投入、批量投入和單項工程消耗預(yù)算逐級審批制。③加強經(jīng)營過程的監(jiān)督控制,繼續(xù)開展月度經(jīng)濟運行分析活動,及時查找成本管理中的漏洞,實現(xiàn)過程與結(jié)果雙重考核;④積

極依靠技術(shù)進步,克服礦井地質(zhì)條件復(fù)雜矛盾的困擾,同科研院校尋求合作,徹底解決支護成本居高不下的現(xiàn)狀,年度雙錨支護率力保70%以上;⑤加強回收材料的再利用,對變形腐蝕無法復(fù)用的支護鋼材進行改造加工,制作錨桿托板等進行復(fù)用,對部分報損支柱立足自身大修復(fù)用,逐步消化閑置資產(chǎn);⑥認真貫徹落實好集團公司關(guān)于主輔分離、輔業(yè)改制實施方案,達到提高企業(yè)生存競爭能力的目的,具體意見:一是家屬住宅區(qū)推行“小區(qū)物業(yè)化管理”的前期準(zhǔn)備工作,實行費用總體承包,為05年全面施行后勤分離打好基礎(chǔ),堅持環(huán)衛(wèi)、門衛(wèi)、防衛(wèi)服務(wù)人員的優(yōu)化組合和合理配置,推行兼職并崗制度,杜絕多重設(shè)置的用人現(xiàn)象;二是職工食堂推行餐館化經(jīng)營,經(jīng)營方式以個人經(jīng)營、市場化服務(wù)為主,脫離母體,逐步走向社會;三是配合集團公司相關(guān)部門搞好機修、公安、消防、武裝等部門的分離工作,精干企業(yè)經(jīng)營主線。

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