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201*內(nèi)審計(jì)劃 (1)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時(shí)間:2019-05-28 18:41:03 | 移動(dòng)端:201*內(nèi)審計(jì)劃 (1)

201*內(nèi)審計(jì)劃 (1)

201*年度*****環(huán)境監(jiān)測站

質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃

批準(zhǔn)人:內(nèi)審負(fù)責(zé)人:審核組長:編制:

******環(huán)境監(jiān)測站二0一三年一月

201*年質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃

一、審核目的

為了檢查本站各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合評(píng)審準(zhǔn)則與質(zhì)量管理體系文件,體系是否有效運(yùn)行,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn),而開展管理體系內(nèi)部審核,特制定本內(nèi)審計(jì)劃。二、審核依據(jù)

1、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)可評(píng)審準(zhǔn)則》

2、本站質(zhì)量方針、目標(biāo)和《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》現(xiàn)行版本;

3、客戶的要求、標(biāo)書和合同條款;4、國家和行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)。三、審核范圍

本站所有質(zhì)量活動(dòng)涉及的場所以及各部門、各要素等審核活動(dòng)所涉及的領(lǐng)域和范圍。四、審核頻次

至少組織一次內(nèi)審,針對(duì)全站各部門全要素進(jìn)行審核,若發(fā)生以下情況則增加臨時(shí)內(nèi)審:

①出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;②內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題;

③實(shí)驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)、人員、技術(shù)、設(shè)施發(fā)生較大變化;④第二方或第三方現(xiàn)場評(píng)審前。五、審核組成員名單、分工

1、內(nèi)審負(fù)責(zé)人:****2、內(nèi)審組長:***3、內(nèi)審成員:

管理小組:**********技術(shù)小組:**********檔案資料提供:**********六、審核日程安排

根據(jù)我站質(zhì)量體系文件具體實(shí)施情況,確定201*年內(nèi)審時(shí)間為:201*年2-3月內(nèi)審。七、審核內(nèi)容

(一)管理組審核要素

組織、管理體系、文件控制、檢測和/或校準(zhǔn)分包、服務(wù)和供應(yīng)品的采購、合同評(píng)審、申訴和投訴、糾正措施預(yù)防措施及改進(jìn)、記錄、內(nèi)部審核、管理評(píng)審。

(二)技術(shù)組審核內(nèi)容

人員、設(shè)施和環(huán)境條件、檢測和校準(zhǔn)方法、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、抽樣和樣品處理、結(jié)果質(zhì)量控制、結(jié)果報(bào)告。

(三)按照內(nèi)審表內(nèi)容進(jìn)行全要素審核。八、要求

1、應(yīng)選擇、培訓(xùn)、聘任一批合格的內(nèi)審員(最好每個(gè)部門有一名內(nèi)審員),以確保審核活動(dòng)必需的人力資源;

2、審核組成員應(yīng)具有內(nèi)審員資格,沒有內(nèi)審員資格的人員應(yīng)經(jīng)站內(nèi)部培訓(xùn)聘用后參與內(nèi)審;

3、內(nèi)審員分工時(shí)應(yīng)注意內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門;4、內(nèi)審時(shí)找出已發(fā)生不合格項(xiàng)的產(chǎn)生原因,填寫不符合記錄,采取糾正措施,消除產(chǎn)生的原因;找出將要發(fā)生不合格項(xiàng)的潛在原因,采取預(yù)防措施。對(duì)糾正與預(yù)防措施還要跟蹤實(shí)施并驗(yàn)證其實(shí)施結(jié)果。

5、對(duì)于不完善的各類質(zhì)量與技術(shù)記錄,在跟蹤糾正后應(yīng)將所缺乏的記錄補(bǔ)充完整后存檔,內(nèi)審員認(rèn)可、內(nèi)審組長批準(zhǔn),該要素內(nèi)審?fù)瓿。九、受審核方確認(rèn)

受審核方在內(nèi)審不符合記錄中確認(rèn)本部門存在的問題,并積極組織本部門人員及時(shí)糾正、預(yù)防與改進(jìn),按要求完成不符合項(xiàng)的記錄補(bǔ)充與完善。

內(nèi)審員完善不符合項(xiàng)目報(bào)告相關(guān)記錄。

編制人:***內(nèi)審負(fù)責(zé)人:

批準(zhǔn)人:

201***********環(huán)境監(jiān)測站年1月12日

擴(kuò)展閱讀:內(nèi)審計(jì)劃201*年

GSP質(zhì)量體系內(nèi)審方案

一、質(zhì)量體系內(nèi)審的目的

在公司申請(qǐng)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(201*年修訂)》認(rèn)證前,進(jìn)行一次全面的符合性的公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審查,檢查公司所有部門、藥品經(jīng)營所涉及的藥品采購、收貨、質(zhì)量驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、藥品銷售、售貨服務(wù)各環(huán)節(jié)活動(dòng)以及質(zhì)量控制、質(zhì)量保證措施等本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的GSP適宜性、充分性和有效性,評(píng)價(jià)公司是否具備正式申請(qǐng)GSP認(rèn)證檢查的條件,同時(shí)及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司存在的問題,采取預(yù)防糾正措施,保證公司質(zhì)量體系的正常運(yùn)行,確保公司的經(jīng)營過程符合規(guī)范要求。二、質(zhì)量體系內(nèi)審的依據(jù):1、《中華人民共和國藥品管理法》;2、《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施辦法》;3、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(201*年修訂)》;

4、安徽省實(shí)施《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(201*年修訂)》檢查要點(diǎn);5、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》

6、《藥品包裝、標(biāo)簽說明書管理辦法》7、《中國藥典201*年版》;8、公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件。

三、質(zhì)量體系內(nèi)審的范圍:涉及到《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(201*年修訂)》(批發(fā))條款的所有部門及環(huán)節(jié),包括:質(zhì)量管理體系、公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理職責(zé)、人員與培訓(xùn)、質(zhì)量管理體系文件、設(shè)施與設(shè)備、校準(zhǔn)與驗(yàn)證、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、藥品采購、收貨與驗(yàn)收、儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)、藥品銷售、出庫、運(yùn)輸與配送、收貨管理等。

四、質(zhì)量體系內(nèi)審工作的職責(zé):1、公司管理層的職責(zé):

批準(zhǔn)質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃;

任命質(zhì)量體系內(nèi)審小組組長,并給與授權(quán);對(duì)在質(zhì)量體系內(nèi)審過程中出現(xiàn)的爭議,進(jìn)行仲裁;

提供條件,保證質(zhì)量體系內(nèi)審工作正常進(jìn)行。

2、質(zhì)量體系內(nèi)審日常管理部門——質(zhì)量管理部的質(zhì)量體系內(nèi)審職責(zé):編制質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃并通知相關(guān)部門和人員;協(xié)調(diào)質(zhì)量體系內(nèi)審工作;

準(zhǔn)備質(zhì)量體系內(nèi)審文件,收集質(zhì)量體系內(nèi)審記錄,分析質(zhì)量體系內(nèi)審結(jié)果;組織跟蹤質(zhì)量體系內(nèi)審缺陷項(xiàng)目的糾正整改措施的確認(rèn);管理質(zhì)量體系內(nèi)審人員。3、接受質(zhì)量體系內(nèi)審部門的職責(zé):確認(rèn)質(zhì)量體系內(nèi)審規(guī)定的檢查時(shí)間;將質(zhì)量體系內(nèi)審的目的和范圍通知有關(guān)員工;應(yīng)質(zhì)量體系內(nèi)審人員的要求,提供有關(guān)資料和文件;指定陪同質(zhì)量體系內(nèi)審小組的聯(lián)絡(luò)人員;

在質(zhì)量體系內(nèi)審缺陷項(xiàng)目的不合格報(bào)告簽字確認(rèn);制定實(shí)施質(zhì)量體系內(nèi)審糾正整改措施;五、質(zhì)量體系內(nèi)審人員組成:

組長:組員:

六、質(zhì)量體系內(nèi)審方式:

1、根據(jù)《藥品經(jīng)質(zhì)量管理規(guī)范(201*年修訂)》和公司實(shí)際情況,此次質(zhì)量體系內(nèi)審采取分環(huán)節(jié)、部門分別滾動(dòng)內(nèi)審的方式進(jìn)行,按照質(zhì)量管理體系、公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理職責(zé)、人員與培訓(xùn)、質(zhì)量管理體系文件、設(shè)施與設(shè)備、校準(zhǔn)與驗(yàn)證、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、藥品采購、收貨與驗(yàn)收、儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)、藥品銷售、出庫、運(yùn)輸與配送、收貨管理等,由分別成立相應(yīng)的內(nèi)審小組進(jìn)行內(nèi)審;2、根據(jù)部門內(nèi)審情況,公司安排集中匯總、分析,跟蹤檢查。七、質(zhì)量體系內(nèi)審時(shí)間安排:

1、201*年9月16日-9月30日進(jìn)行各環(huán)節(jié)內(nèi)審;

2、201*年10月5日-10日,公司進(jìn)行匯總分析,跟蹤檢查。八、各環(huán)節(jié)內(nèi)審時(shí)間和人員安排

評(píng)審內(nèi)容質(zhì)量管理體系、公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理職責(zé)人員與培訓(xùn)時(shí)間201*年9月16日-18日201*年9月23日8.30-11.00內(nèi)審人員責(zé)任人設(shè)施與設(shè)備、校201*年9月23日準(zhǔn)與驗(yàn)證質(zhì)量管理體系文件計(jì)算機(jī)系統(tǒng)藥品采購收貨與驗(yàn)收儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)出庫銷售、售后管理運(yùn)輸與配送

14.00-17.30201*年9月24-25日201*年9月26日201*年9月27日8:30-11:30201*年9月28日-29日201*年9月30日九、質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃起草、批準(zhǔn)簽字編制部門:

編制人:編制日期:審核人:審核日期:批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)日期:

GSP質(zhì)量體系內(nèi)審會(huì)議簽到表

日期與時(shí)間審核內(nèi)容審核人員備注

質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告

內(nèi)審部門內(nèi)審人員缺陷項(xiàng)目描述:責(zé)任人內(nèi)審日期缺陷項(xiàng)目結(jié)論:不符合:□藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范,第條規(guī)定;□公司質(zhì)量管理文件規(guī)定;□其他:規(guī)定;缺陷項(xiàng)目嚴(yán)重程度:□系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)□高風(fēng)險(xiǎn)□中等風(fēng)險(xiǎn)□一般風(fēng)險(xiǎn)□低風(fēng)險(xiǎn)缺陷原因分析及糾錯(cuò)措施:1、原因分析:2、糾錯(cuò)部門:3、糾錯(cuò)措施:4、糾錯(cuò)措施計(jì)劃完成時(shí)間:糾正措施執(zhí)行及確認(rèn)結(jié)果:1、措施執(zhí)行:2、確認(rèn)結(jié)果:□滿足要求□有待觀察□重新制定糾正措施執(zhí)行人:確認(rèn)人:時(shí)間:

GSP內(nèi)審缺陷項(xiàng)目和跟蹤報(bào)告

受跟蹤部門自檢范圍跟蹤日期自檢依據(jù):□藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范;□公司質(zhì)量管理體系文件;□適用法律法規(guī);□其他:內(nèi)審人:確認(rèn)結(jié)論:糾正有效項(xiàng);糾正部分有效項(xiàng);糾正無效項(xiàng);無實(shí)施糾正項(xiàng);編號(hào)缺陷項(xiàng)目整改措施整改實(shí)施情況尚未糾正的缺陷項(xiàng)目分析及新發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)目:受跟蹤部門的確認(rèn)與承諾:受跟蹤部門負(fù)責(zé)人:處理意見:整改確認(rèn)內(nèi)審人員:質(zhì)量部門意見:批準(zhǔn)人:備注:

GSP質(zhì)量體系自查內(nèi)審報(bào)告

根據(jù)公司質(zhì)量管理體系要求,公司于201*年9月16日至9月30日按照新版GSP及相關(guān)法規(guī)對(duì)公司各部門執(zhí)行新版GSP實(shí)施情況進(jìn)行逐條逐項(xiàng)檢查。

公司內(nèi)審小組按照GSP及實(shí)施細(xì)則和公司質(zhì)量管理制度、職責(zé)及程序,對(duì)公司所有部門、藥品經(jīng)營所涉及的藥品采購、收貨、質(zhì)量驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、藥品銷售、售貨服務(wù)各環(huán)節(jié)活動(dòng)以及質(zhì)量控制、質(zhì)量保證措施等本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的GSP適宜性、充分性和有效性等通過看現(xiàn)場、查資料、查詢等方式進(jìn)行檢查,同時(shí)對(duì)被審部門討論分析,找出主客觀原因,對(duì)缺陷項(xiàng)目提出糾正措施和改進(jìn)意見,并進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià),以確定公司質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和可靠性。具體內(nèi)容見現(xiàn)場檢查記錄。

根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(201*年修訂)》和《省實(shí)施(藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(201*年修訂))檢查要點(diǎn)(討論稿)》的細(xì)則,結(jié)合公司依法核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍,對(duì)各部門、環(huán)節(jié)進(jìn)行逐一審查,發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì):

201*年9月16-18日評(píng)審質(zhì)量管理體系、公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理職責(zé),符合要求。

201*年9月23日8.30-11.00評(píng)審人員與培訓(xùn)環(huán)節(jié),存在兩項(xiàng)缺陷:1.個(gè)別員工檔案不全2.個(gè)別員培訓(xùn)針對(duì)性不強(qiáng)

201*年9月23日14.00-17.30評(píng)審設(shè)施與設(shè)備、校準(zhǔn)與驗(yàn)證環(huán)節(jié),存在2項(xiàng)缺陷:

1.新購電子測溫計(jì)未校驗(yàn)

2.設(shè)備檔案資料,維修記錄不全

201*年9月24-25日評(píng)審質(zhì)量管理體系文件環(huán)節(jié),存在6項(xiàng)缺陷:1.投訴無無原因分析;2.投訴無評(píng)價(jià)和時(shí)候跟蹤;3.投訴有臺(tái)賬,未歸檔;4.不合格藥品無原因分析;5.供應(yīng)商實(shí)地考察數(shù)量偏少;

6.質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)缺少評(píng)價(jià)。

201*年9月26日評(píng)審計(jì)算機(jī)系統(tǒng),符合要求。

201*年9月27日8:30-11:30評(píng)審藥品采購環(huán)節(jié),存在3項(xiàng)缺陷:1.個(gè)別供應(yīng)商質(zhì)保協(xié)議期限未填寫;2.隨貨同行樣式與備案不符,像華源的;3.采購記錄日期晚于隨貨同行日期。

201*年9月28日評(píng)審財(cái)務(wù)部門,存在2項(xiàng)缺陷:

201*年9月28日-29日評(píng)審收貨與驗(yàn)收儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)、出庫環(huán)節(jié),存在8項(xiàng)缺陷:1驗(yàn)收記錄不全,驗(yàn)收員漏簽名;

2.冷鏈數(shù)據(jù)無法導(dǎo)出;

3.冷鏈藥品運(yùn)輸無應(yīng)急演練;4.不合格藥品未盤存;5.無出庫復(fù)核單臺(tái)賬;

6.出庫交接單無運(yùn)輸員,業(yè)務(wù)員簽字;7.垛間距不夠5厘米;8.拼箱標(biāo)識(shí)有遺漏。

201*年9月30日評(píng)審銷售、售后管理、運(yùn)輸與配送環(huán)節(jié),存在3項(xiàng)缺陷:1.個(gè)別客商的資質(zhì)到期;2.個(gè)別購貨單位資質(zhì)不全;3.投訴記錄不全。

合計(jì)缺陷項(xiàng)共計(jì)26項(xiàng)。

針對(duì)所存在的缺陷項(xiàng),各部門進(jìn)行整改,公司內(nèi)審小組于201*年10月5日-10日,進(jìn)行了跟蹤檢查,其中24項(xiàng)已整改完畢,2項(xiàng)缺陷在今后工作逐步整改落實(shí)。

進(jìn)過本次內(nèi)審,表明公司經(jīng)營嚴(yán)格在批準(zhǔn)的范圍內(nèi)經(jīng)營,公司組織機(jī)構(gòu)完善,符合公司實(shí)際經(jīng)營需要;各部門、崗位職責(zé)明確,各項(xiàng)管理制度基本符合《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(201*年修訂)》和公司實(shí)際要求;公司質(zhì)量保證體系健全并有效運(yùn)行,質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量驗(yàn)收人員、養(yǎng)護(hù)人員、采購人員等符合要求;制定有公司質(zhì)量目標(biāo)并按部門進(jìn)行分解、考核;采取前瞻性對(duì)公司各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、控制,可以有效控制經(jīng)營過程中的藥品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn);公司重視員工培訓(xùn)工作,定期進(jìn)行身體檢查,建有培訓(xùn)、健康檔案。

公司所經(jīng)營的品種、供應(yīng)商均經(jīng)過審核、批準(zhǔn),建有供應(yīng)商、品種檔案。藥品收貨、質(zhì)量驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、藥品運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)操作規(guī)范,制度齊全。麻醉藥品、精神藥品嚴(yán)格實(shí)行專庫、專人、轉(zhuǎn)賬管理,做到雙人、雙鎖保管,建有自動(dòng)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。有冷藏藥品庫、保溫箱、冷藏藥品運(yùn)輸車輛,可保證冷藏藥品全過程符合要求。

公司對(duì)藥品經(jīng)營所有環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)控制。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能符合規(guī)范要求。凡是不符合要求的供應(yīng)商、品種、采購商以及不合格藥品,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)均能自動(dòng)鎖定,無法進(jìn)行任何業(yè)務(wù)活動(dòng),可以有效保證藥品購銷渠道合法及藥品質(zhì)量。

公司重視采購客商管理工作。所有采購客商都建有檔案并對(duì)資質(zhì)進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。

公司定期開展內(nèi)部審計(jì)工作;藥品不良反應(yīng)事件及時(shí)上報(bào),建有用戶投訴臺(tái)賬,文件發(fā)放、管理規(guī)范。

經(jīng)過此次內(nèi)審,認(rèn)為公司質(zhì)量管理體系基本能夠有效運(yùn)行,基本符合《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(201*年修訂)》要求,可以申請(qǐng)GSP認(rèn)證。

內(nèi)審人員:

201*年10月11日

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