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收貨部工作流程(農貿商品)

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收貨部工作流程(農貿商品)

收貨部工作流程

一.目的:

為了規(guī)范收貨部收貨操作流程,使工作做到準確、高效而

有序的進行。二.范圍:

本操作流程適用于本公司收貨部。

三.定義:

1.供應商小票:由供應商自己開據,內容必須包括:商品名稱、數量、單價、金額、姓名、聯(lián)系方式等相關事項。

2.采購單:由采購部門根據門店貨物需求,而開出的物品購買單據,內容必須包括:商品名稱、數量、單價、金額、供應商名稱,供應商號、庫號,兩位采購人員簽字確認等相關事項。3.收貨單:由錄入人員根據實收物品而打印的物品收貨憑證,內容必須包括:日期、商品名稱、數量、單價、金額、供應商名稱,供應商號、庫號等事項。

4.收貨差異:實收數量與采購數量之間的差數。四.內容:

1.收貨部根據供應商小票和采購單,抽檢商品質量,如商品質量不合格,應暫停收貨,由采購人員處理;商品質量達到公司要求,應見貨收貨。

2.檢查實際商品名稱與采購單上所寫商品名稱是否一致,不一致暫停收貨,交采購處理。3.檢查采購單與供應商小票所寫內容是否齊全,簽字是否齊全。4.所有商品必須同時具備采購單和供應商小票,才能收貨。5.收貨在確保地磅置零,商品放置正確的前提下稱重,清點件數,去皮,計算出實收凈重。

6.所有商品必須打標簽,并注明毛重、皮重等相關事項。7.將實收重量記錄在收貨明細單和采購單備注欄。

8.檢查實收數量與采購數量之間的差異,對于少秤或少件數的商品,應立即通知采購人員要求補貨,對于不能補貨的商品應填寫《收貨差異表》。

9.檢查實收數量與采購數量之間的差異,對于多秤的商品,應檢查前一天是否有少秤現象,對于前一天少秤的商品,應在《收貨差異表》上注明已補并簽字確認。

10.收貨完畢后,將書寫有實收數量的采購單和供應商小票交錄入員錄入,打印《收貨單》。

11.由收貨員核對《收貨單》的正確性,準確性,并簽字,由防損、采購員簽字確認后交錄。

收貨部

2009年2月22日

擴展閱讀:10-收貨部防損員工作流程

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收貨部防損員工作流程

一、上崗準備

1、準時打卡換裝,參加班前例會。

2、到崗接班,核對交接物品(對講機、崗位記錄等),檢查系統(tǒng)是否正常運行。

3、查看上一班次的工作記錄,有需要跟進處理的,應立即著手處理。4、檢查本崗位區(qū)域有無安全消防隱患。

二、進出口與人員的控制

1、倉臺原則:收貨部的倉臺區(qū)域是收貨、驗貨的工作區(qū)域,公司內除特殊授權人,收貨部授權員工及收貨部防損員以外的任何員工不得穿越倉臺區(qū)域。

2、收貨出入口的門在沒有物品進出的情況下,必須落鎖,需要打開時要有防損員和收貨主管(或授權員工)在場。

3、供應商在有指定的倉臺區(qū)域內,取驗貨清單的應在窗口拿取,任何供應商不允許從收貨口進入超市內或后區(qū)。

4、需要進入收貨區(qū)域的供應商需要有超市營運部和防損部共同發(fā)放的來訪卡方可進入,謝絕供應商帶包或商品、贈品從收貨部進入收貨后區(qū)及超市。

5、對從收貨通道進入的員工,防損員應立即制止其違紀行為,然后記錄其姓名、工號,通知防損主管,進行處理。

三、安全檢查與防范

1、防損員應對收貨各區(qū)域進行巡視(商品擺放是否安全合理,消防設施是否完好,通道是否暢通,員工搬運貨品是否系安全腰帶)發(fā)現問題及時通知收貨部主管進行解決。

2、按規(guī)定操作液壓手推車,在理貨區(qū)開放空間存放的商品應按規(guī)定擺放。3、員工在搬運貨品造成商品或設備破損時,應保護好現場,同時立即通知超市防損辦公室進行登記,相應部門經理簽字,嚴重的應拍照存檔。

4、對于損壞和發(fā)生故障的設備、設施,在防損部現場確認后,才能通知設備技工維修。

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四、監(jiān)督收貨流程

1、按訂單收貨,拒收訂單上沒有的或超出訂單的商品,如收貨部員工擅自違反此規(guī)定,防損員有權記錄其姓名、工號,通知防損主管和收貨部經理,辦理退貨并請該員工解釋原因并跟進處理。

2、收貨部員工在收貨時,對于10箱以內的商品應100%開箱檢查,對于10箱以上的商品檢查開箱率不低于10%,在驗貨中發(fā)現有問題,所送來的商品開箱率為100%。如收貨員工在收貨時沒有按規(guī)定執(zhí)行,防損員有權請其解釋原因,并通知防損領班和收貨部助理。

3、防損員有權對商品錄入單(收貨部給供應商打印的拷貝)和所收進商品同時進行抽查審核,包括訂單的程序輸入。

4、鮮食收貨時必須由收貨員工和鮮食部員工同時在場,質量不合格,無生產日期、保質期的食品堅決拒收。如有單方收貨現象,請其解釋原因并通知管理層。

5、稱重時嚴禁供應商碰秤,并定期校對磅秤。防損員應隨時監(jiān)督檢查。6、超市促銷的贈品必須從收貨口進入,并轉送到指定區(qū)域。贈品進入必須有正規(guī)的促銷合同和采購經理的簽字。如果是捆綁的贈品,必須在收貨部倉臺內進行,如果贈品有條碼,在捆綁時要必須把贈品條碼遮住。如果是在前臺發(fā)放,由廠家人員,營業(yè)員、收貨員及前臺員工共同進行點數,單據一式二份,收貨部、前臺各一份,需要防損員監(jiān)督簽字。

7、收貨后,立即通知賣場員工。貴重商品(如小家電、洋酒、煙草等)和冷凍、冷藏(如冰淇凌、速凍水餃、湯圓等)應由收貨員工及賣場員工共同收貨并及時存放于指定倉庫,避免發(fā)生損耗。

8、收貨部在收貨時,各部門員工嚴禁有試吃、試用商品的行為。9、特殊商品的收貨:

(1)超過收貨要求的商品保質期的,需要有采購經理簽署保函,并經采購部長和店長同時簽字,防損員要作好備案。

(2)供應商免費貨。對于供應商送來的免費貨,按照正常商品標準收貨,防損部做好記錄,放在指定位置。

10、在收貨過程中,有些供應商采取一些不誠實、欺詐的方式來達到他們的目的。如發(fā)現供應商有欺詐行為,按要求填寫《供應商差錯記錄》,并嚴格按照《供

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應商欺詐案件處理程序》執(zhí)行。

五、物品進出檢查注意事項

1、收貨部退換貨時,換貨必須在倉臺兩邊進行,應注意所換商品的名稱、數量、條碼是否相同。對于鮮食稱重商品和超訂單商品的退貨,收貨部應開出“問題商品及超訂單商品退貨單”(營運部及收貨部助理級以上人員簽字且蓋有收貨專用章)防損員核對無誤后方可放行。

2、維修商品進出的控制,維修商品進出庫時,當班防損員應檢查索賠部填寫的一式二份“維修商品跟進單”,此單須店長、收貨助理及索賠員共同簽字有效,核對無誤后,防損員簽字放行,維修好的商品進入時,防損員要與收貨部助理(索賠員)驗貨后簽字。

3、其它物品出庫時,如借用、維修、調用、償還等,需有注明原因的書面店條,同時必須有值班店長以上人員簽字,防損員對出店條檢查無誤后方可放行,同時保留單據存檔。

4、供應商、保潔員搬運裝貨用的籃、筐在通過收貨區(qū)時,防損員必須對其進行開包、開箱逐一檢查,認真做好BOB/LISA檢查。

5、大單購物:受理顧客大宗購物業(yè)務時,由前臺人員負責,并應主動告知防損員,防損員應對大宗購物的整個流程進行核對檢查。

六、監(jiān)督索賠退、換貨程序

1、換貨時,供應商拿進好的商品放在倉臺外指定處,索賠員拿出損壞商品,換貨必須在倉臺兩邊進行,應注意所換商品的名稱、數量、條碼是否相同,注意換進商品的生產日期、保質期是否良好,不符合標準的不能進入賣場。在收貨助理及防損員監(jiān)督下進行,同時三方簽字確認。

2、退貨時,由收貨助理或索賠員與供應商按單百分之百檢驗,點數,索賠辦員工、防損員監(jiān)督進行,三方簽字確認,供應商收回商品。

3、索賠辦銷毀空包裝時,當班防損員要核對清單,是否由授權人簽名(防損經理和店長共同簽字),檢查軟硬報警標簽摘取情況,做好BOB/LISA檢查,并陪同索賠員工前往銷毀。

七、垃圾出入管理

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1、對在辦公區(qū)域進行清掃的員工進行監(jiān)督,對運出公司的垃圾進行檢查;所有貨筐、籃、包、空包裝須打開查看,監(jiān)督員工將其送至指定地點;如發(fā)現垃圾中有完好物品、保密文件或公司財物,應請該員工解釋其來源,并書寫《事情經過》,如涉及誠實問題,應立即通知防損部長。

2、認真核對生鮮等部門報損商品情況,做好抽檢工作,核實無誤后方可簽字確認。

3、監(jiān)督紙皮外運及稱重,注意紙皮夾帶,并監(jiān)督稱重、記數。備注:

收貨程序:(無)預約審單檢查試掃描查看有無退貨點數登錄定案入庫

(有)退貨

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