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法院司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查方案

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-29 04:37:43 | 移動端:法院司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查方案

法院司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查方案

司法統(tǒng)計工作迎檢活動實施方案

為了做好迎接XXX高級人民法院、XXX市中級人民法院對我院司法統(tǒng)計工作檢查的各項準(zhǔn)備工作,真實準(zhǔn)確地反映我院的司法統(tǒng)計情況,按照XXX高級人民法院XXX號《關(guān)于開展司法統(tǒng)計工作檢查活動的通知》的文件要求,結(jié)合我院的實際情況,特制定本方案。

一、檢查目的

為充分總結(jié)我院司法統(tǒng)計工作的經(jīng)驗,分析審判工作中的難點和問題,進一步推動司法統(tǒng)計改革和案件質(zhì)量評估工作的完善,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的準(zhǔn)確性和可靠性,充分發(fā)揮司法統(tǒng)計為審判工作服務(wù)、為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有益參考的作用。

二、檢查內(nèi)容

重點檢查評估司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和案件質(zhì)量評估工作情況。具體包括:1、提供司法統(tǒng)計原始資料是否完整;2、是否存在偽造、變造、篡改司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)的行為;3、是否存在違規(guī)公布司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)的行為;4、是否存在案件質(zhì)量不符要求的行為。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)為保證司法統(tǒng)計迎檢工作的順利實施,我院成立司法統(tǒng)計迎檢領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長:副組長:成員:

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在,具體負責(zé)統(tǒng)計司法統(tǒng)計工作迎檢的組織協(xié)調(diào)工作。

四、職責(zé)分工

(一)業(yè)務(wù)庭

各業(yè)務(wù)庭要充分認(rèn)識本次司法統(tǒng)計迎檢工作的重要性。要認(rèn)真協(xié)助審管辦及司法統(tǒng)計部門,對本業(yè)務(wù)庭負責(zé)的區(qū)域范圍內(nèi)的案件基本情況如案由、當(dāng)事人或代理人的聯(lián)系方式、是否審限內(nèi)結(jié)案進行全面認(rèn)真填寫及審查,確保所填信息的全面準(zhǔn)確無誤,確保填報內(nèi)容有效的情況下報審管辦,由審管辦負責(zé)進一步核實。

(二)審管辦

負責(zé)提供我院司法統(tǒng)計行風(fēng)建設(shè)情況。具體包括我院司法統(tǒng)計人員配備、統(tǒng)計分析報送、專用統(tǒng)計計算機、統(tǒng)計數(shù)據(jù)保密工作、統(tǒng)計制度建設(shè)和統(tǒng)計報表質(zhì)量等方面。審管辦要在今年以來各案件中隨機抽取刑事、民事、行政、執(zhí)行法律文書的8%10%,檢查司法統(tǒng)計系統(tǒng)數(shù)據(jù)與法律文書是否一致。

(三)司法統(tǒng)計部門司法統(tǒng)計部門要明確司法統(tǒng)計與審判管理的關(guān)系,盡職盡責(zé)地做好每一項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。要認(rèn)真總結(jié)好今年上半年以來的司法統(tǒng)計工作,分析存在的不足和問題,提高工作的準(zhǔn)確性、時效性,確保司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面客觀的同時形成自查報告。

五、具體工作

(一)動員準(zhǔn)備階段(X月X日X月X日)

領(lǐng)導(dǎo)小組要高度重視,在階段內(nèi)召開全院干警動員大會,貫徹通知精神,提高干警的大局意識和責(zé)任意識,并結(jié)合本單位實際情況,研究制定司法統(tǒng)計工作迎檢實施方案,積極落實到各相關(guān)部門。

(二)自查評估階段(X月X日X月X日)

嚴(yán)格按照XXX高級人民法院XX號《關(guān)于開展司法統(tǒng)計工作檢查活動的通知》精神,認(rèn)真開展自查工作,切實查找影響我院統(tǒng)計工作的突出矛盾和問題,及時進行自查評估。(三)自我整改階段(X月X日X月X日)

全院各部門進行認(rèn)真查擺,分析自查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足,深入剖析原因,并制定可行的整改措施,將自查情況通報全院。相關(guān)責(zé)任部門要以此次的司法統(tǒng)計工作情況通報為教訓(xùn),要開好分析會,寫出分析檢查報告,其他部門負責(zé)人也要教育和引導(dǎo)法官、書記員,認(rèn)真做好司法統(tǒng)計工作。(四)總結(jié)迎檢階段(X月X日)做好充分準(zhǔn)備,認(rèn)真做好司法統(tǒng)計工作檢查活動的迎檢工作。

六、工作要求

1高度重視,認(rèn)真落實責(zé)任。本次迎檢工作時間緊、任務(wù)重。各業(yè)務(wù)庭、審管辦、司法統(tǒng)計部門要高度重視,認(rèn)真對待,周密部署、妥善安排、突出重點、強化措施、落實各自責(zé)任,全力以赴地做好各項準(zhǔn)備工作,確保迎檢工作的順利進行。對責(zé)任落實不到位、工作不積極的要嚴(yán)格問責(zé)、追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的責(zé)任。

2上下聯(lián)動,扎實推進自查評估工作。本次迎檢各各業(yè)務(wù)庭、審管辦、司法統(tǒng)計部門要相互配合,嚴(yán)格按照XXX高級人民法院的通知內(nèi)容要求,逐項開展自查評估工作,認(rèn)真梳理、查漏補缺,對照通知內(nèi)容,逐條排除,不斷完善基礎(chǔ)資料。對查出的問題,逐項進行整改。對檢查表中要求的具體指標(biāo)要重新進行審核、做到數(shù)出有據(jù)、邏輯關(guān)系清晰,重點做好數(shù)據(jù)質(zhì)量、指標(biāo)間的協(xié)調(diào),確保做原始記錄、臺帳與統(tǒng)計報表銜接,統(tǒng)計報表與上報數(shù)據(jù)一致,確保自查工作不出一絲紕漏。

針對檢查中發(fā)現(xiàn)的突出問題和帶有普遍性的問題,要認(rèn)真進行梳理,制定整改方案或提出具體建議。

3及時總結(jié),充分準(zhǔn)備向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。各業(yè)務(wù)庭、審管辦要積極協(xié)助司法統(tǒng)計部門,司法統(tǒng)計部門要做好最后的總結(jié)工作,認(rèn)真梳理迎檢工作中發(fā)現(xiàn)的問題和不足,在此基礎(chǔ)上形成自查報告。報告的內(nèi)容主要包括:我院司法統(tǒng)計工作的基本情況、存在的困難和問題、處理的意見和建議,方案制定和解決問題的措施等。重點具體要提出的是我院各報表上報數(shù)據(jù)與原始來源數(shù)據(jù)一致,統(tǒng)計的方式方法是否科學(xué)合理,主要統(tǒng)計指標(biāo)是否建有書面的臺賬或者電腦臺賬,以及統(tǒng)計工作對審判工作是否有明顯的輔助效果。另外,在自查自糾的基礎(chǔ)上要對司法統(tǒng)計工作建立長效合理機制,努力鞏固現(xiàn)有的成功,全面提升司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量及案件質(zhì)量。

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統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查制度

為保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量,依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

第一條各部門統(tǒng)計報表編制必須嚴(yán)格按照“分級負責(zé)、集中匯總、逐級上報”的辦法進行管理。

第二條編制、報送各類統(tǒng)計報表必須全面、及時、準(zhǔn)確,做到表種不缺、指標(biāo)不漏、時間不拖、數(shù)字不錯。

第三條各種統(tǒng)計報表采取逐月定案法,即統(tǒng)計報表報出一個月為定案期,逾期為定案數(shù)。

第四條業(yè)務(wù)報表必須經(jīng)統(tǒng)計人員核對無誤后,報科室、所負責(zé)人簽字并加蓋公章,上報統(tǒng)計部,由統(tǒng)計部進行匯總,經(jīng)填表人審核簽字、統(tǒng)計負責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,并加蓋公章后報總經(jīng)理。

第五條綜合統(tǒng)計員要在統(tǒng)計數(shù)據(jù)填報、匯總、整理的每個階段,從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集和各專業(yè)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)之間的銜接,到最后數(shù)據(jù)的確定,對數(shù)據(jù)質(zhì)量進行認(rèn)真審核,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)客觀真實。

第六條報表上報實行雙軌制,即在報送電子版的同時報送報表打印件。原則上,上報電子版采用網(wǎng)絡(luò)傳輸方式,報表打印件采用專人送達的方式。

第七條統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量實行分級負責(zé)、分級管理。統(tǒng)計部對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量統(tǒng)一管理,負責(zé)各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查和評估等項工作;各科室對本級統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量進行管理,負責(zé)本級統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查和評估工作。第八條各部門要在建立健全統(tǒng)計臺帳和原始記錄的基礎(chǔ)上,做好統(tǒng)計數(shù)據(jù)的評

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估工作。由業(yè)務(wù)科室統(tǒng)計人員結(jié)合工作實際寫出統(tǒng)計評估分析,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,上報上一級綜合統(tǒng)計機構(gòu)。

第九條統(tǒng)計數(shù)據(jù)的評估分析要本著客觀、真實的原則,確實反映出本單位、本地區(qū)的實際情況,切忌弄虛作假,不得瞞報、拒報、遲報,不得偽造、篡改數(shù)據(jù)。第十條在質(zhì)量審核過程中,如果確實發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯誤或有疑問,應(yīng)當(dāng)責(zé)成填報單位核實訂正,并須經(jīng)該部門負責(zé)人和統(tǒng)計員簽名或蓋章。

第十一條對未經(jīng)批準(zhǔn)對外公布統(tǒng)計資料或瞞報、拒報、偽造篡改統(tǒng)計資料的,在查清事實、分清責(zé)任的基礎(chǔ)上,報行政部處理。情節(jié)嚴(yán)重、造成重大后果的,依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進行處理。

第十二條結(jié)合各部門統(tǒng)計工作考核管理辦法,統(tǒng)計部定期對其他部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量進行檢查。

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