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質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審報(bào)告

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質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審報(bào)告

質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審報(bào)告

辦201*2號(hào)

記錄編號(hào):LC/JL-16-10一、審核目的評(píng)價(jià)集團(tuán)質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)的要求,環(huán)境管理體系是否符合ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)的要求,集團(tuán)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行是否符合體系文件的要求,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,不斷改進(jìn),促進(jìn)集團(tuán)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。二、審核范圍集團(tuán)質(zhì)量環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、部門及公司管理層,即PVC樹脂、燒堿、鹽酸、液氯、塑料編織袋、符合塑料編織袋的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。三、審核依據(jù)1.ISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)2.ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)3.集團(tuán)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)(含程序文件)、各部門的作業(yè)指導(dǎo)書、部門制度4.集團(tuán)管理制度執(zhí)行情況5.有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)四、受審核部門公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室/綜合辦、企管辦、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處/計(jì)財(cái)部、物管處、經(jīng)營(yíng)公司/經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)處/生產(chǎn)部、設(shè)備處、技術(shù)處、安環(huán)處、儀控處、質(zhì)檢處、司法保衛(wèi)處、基建處、氯堿分廠、PVC分廠、水電氣分廠、塑料分公司五、審核組組成成立以管代常澤民為組長(zhǎng),齊文海、朱小斌為副組長(zhǎng),各內(nèi)審員為成員的集團(tuán)質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審小組,分組如下:1組:氯堿分廠司法保衛(wèi)處審計(jì)處2組:樹脂分廠經(jīng)營(yíng)公司(部)辦公室(綜合辦)3組:水電氣分廠設(shè)備處技術(shù)處4組:塑料分公司企管辦基建處5組:生產(chǎn)處(部)物管處財(cái)務(wù)處(計(jì)財(cái)部)6組:質(zhì)檢處安環(huán)處儀控處六、審核計(jì)劃實(shí)施情況7月1日至10日,內(nèi)審組按照內(nèi)審計(jì)劃的安排,分六個(gè)小組對(duì)體系范圍內(nèi)的各個(gè)部門、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行了審核,由于各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和配合,使審核工作順利進(jìn)行。本次審核內(nèi)審員通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問、與相關(guān)人員進(jìn)行交談、查閱記錄、文件等形式查找客觀證據(jù),發(fā)現(xiàn)了一些問題,本次審核共發(fā)現(xiàn)問題116項(xiàng),其中開出不符合項(xiàng)報(bào)告19項(xiàng),均屬一般性不符合項(xiàng)。所出現(xiàn)的問題在于體系范圍內(nèi)的相關(guān)部門中,不符合項(xiàng)見《不符合項(xiàng)分布匯表》。審核中發(fā)現(xiàn)的問題,內(nèi)審組都以書面形式通知了受審核部門。七、本次內(nèi)審存在的主要問題共八類1.執(zhí)行制度不到位。如財(cái)務(wù)處固定資產(chǎn)臺(tái)帳顯示氯堿分廠四臺(tái)對(duì)講機(jī),實(shí)際分廠使用的有40臺(tái)(28臺(tái)防爆、12臺(tái)不防爆);物管處未能定期對(duì)廢舊物資進(jìn)行回收。技術(shù)處7月2日、3日、4日、5日、7日未按工藝指標(biāo)控制情況檢查規(guī)定進(jìn)行檢查;技術(shù)處、設(shè)備處部分崗位人員對(duì)工藝技術(shù)質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)備質(zhì)量目標(biāo)不熟悉;司法保衛(wèi)處未能按照《消防管理制度》規(guī)定,每月對(duì)全公司消防設(shè)施進(jìn)行一次檢查和維護(hù)保養(yǎng),將檢查情況記錄,以備查驗(yàn);塑料分公司未按復(fù)膜機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書要求,對(duì)批次復(fù)合膜單位面積、重量、頻次進(jìn)行檢驗(yàn)。2.崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)不夠細(xì)化,部分與工作實(shí)際不符。普遍存在部分崗位職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)不精細(xì),與實(shí)際不符合的問題;如氯堿分廠未能提供電解槽技術(shù)員崗位職責(zé);安全員職責(zé)中未對(duì)計(jì)量管理、環(huán)境建設(shè)職責(zé)作出規(guī)定;工段長(zhǎng)、代班長(zhǎng)職責(zé)中應(yīng)增加“熟悉本崗位環(huán)境因素、重大環(huán)境因素、目標(biāo)指標(biāo)控制”內(nèi)容;水電氣分廠崗位職責(zé)中未對(duì)崗位熟悉水電氣運(yùn)行過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素、環(huán)境影響做出規(guī)定;物管處職責(zé)中未體現(xiàn)環(huán)境因素管理方面的職責(zé);3.電機(jī)等設(shè)備管理方面不精細(xì)。如電機(jī)運(yùn)行最高溫度不大于75度,但分廠并不知道;乙炔工段電機(jī)燒壞,設(shè)備處未采取有效控制措施;設(shè)備處外出維修臺(tái)帳不規(guī)范;《氯堿分廠設(shè)備保養(yǎng)登記臺(tái)帳》中未能顯示對(duì)普通電機(jī)、50KW以上重要電機(jī)的防塵、防潮、防凍、防腐蝕等保養(yǎng)內(nèi)容。聚氯乙烯分廠未將二期設(shè)備列入壓力容器臺(tái)帳;生產(chǎn)部無設(shè)備拆卸、完好設(shè)備保養(yǎng)數(shù)量計(jì)劃和實(shí)施依據(jù)。4.環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)控制不到位。安全環(huán)保處未下發(fā)201*年度《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案》;其201*年10月下達(dá)的《公司目標(biāo)指標(biāo)管理方案》中顯示,離子膜制堿廢水中和后外排,實(shí)際上分廠在沉淀后重新回收利用;安環(huán)處4月21日乙炔次鈉清凈開車后清洗中和塔PH值偏堿,沒有對(duì)后續(xù)情況繼續(xù)監(jiān)控并記錄;氯堿分廠未識(shí)別201*年6月23日合成爐爆炸產(chǎn)生的環(huán)境影響;未識(shí)別201*年6月23日合成酸槽泵出口管道損壞,酸水噴出產(chǎn)生的環(huán)境影響;聚氯乙烯分廠無電石破碎除塵器濾袋更換規(guī)定和更換記錄。5.對(duì)顧客異議處理不力!懂a(chǎn)品售后服務(wù)管理辦法》執(zhí)行不力;技術(shù)處、聚氯乙烯分廠工作滯后,質(zhì)?瓶己瞬涣;聚氯乙烯分廠1-6月份顧客投訴PVC質(zhì)量問題四次,未見原因查找、反饋及采取的糾正措施。6.應(yīng)急預(yù)案演練存在問題未達(dá)到有效整改。如201*年3月25日,氯堿分廠對(duì)“液氯泄漏專項(xiàng)救援預(yù)案”進(jìn)行演練,共發(fā)現(xiàn)14項(xiàng)問題。演練后分廠一是未對(duì)預(yù)案的可行性進(jìn)行評(píng)價(jià);二是未能提供“無現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)”、“部分人員對(duì)救援器材使用不熟練”等問題的改進(jìn)措施及驗(yàn)證結(jié)果。7.學(xué)習(xí)培訓(xùn)效果欠佳。如生產(chǎn)分廠對(duì)其環(huán)境因素、環(huán)境影響及目標(biāo)指標(biāo)的控制不熟悉;審計(jì)處未能提供《ERP系統(tǒng)管理辦法》等受控文件的學(xué)習(xí)證據(jù);基建處對(duì)與部門有關(guān)的受控文件不熟悉;辦公室、企管辦等部門員工業(yè)績(jī)檔案培訓(xùn)記錄填寫不全面;綜合辦員工業(yè)績(jī)檔案培訓(xùn)記錄不全面;經(jīng)營(yíng)部未能提供參加易制毒化學(xué)品購(gòu)買培訓(xùn)的證據(jù);氯堿分廠二級(jí)安全教育五項(xiàng)主要培訓(xùn)內(nèi)容與公司培訓(xùn)內(nèi)容完全相同,未體現(xiàn)分廠實(shí)際;無分廠級(jí)安全教育臺(tái)帳;未見聚氯乙烯分廠生產(chǎn)事故案例學(xué)習(xí)方案及分階段學(xué)習(xí)考核記錄。8.記錄管理應(yīng)加強(qiáng)。如檔案室資料移交表號(hào)與信息交流單共用一個(gè)記錄編號(hào)LC/JL-01-29;企業(yè)管理辦公室記錄清單中“內(nèi)審檢查表”LC/JL-16-09表樣名稱、編號(hào)與登記不相符;統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳LC/JL-16-14只登記到1月份,未及時(shí)進(jìn)行更新;經(jīng)營(yíng)公司對(duì)電石運(yùn)輸車輛司機(jī)培訓(xùn)記錄不規(guī)范;生產(chǎn)處記錄清單沒有及時(shí)更新,如《糾正和預(yù)防措施處理單》已不在所需范圍;設(shè)備處6月21日《聚氯乙烯分廠設(shè)備事故報(bào)告》無記錄編號(hào)。八、對(duì)不符合項(xiàng)及問題整改的要求對(duì)本次審核中發(fā)現(xiàn)的問題和開出的不符合報(bào)告,經(jīng)請(qǐng)示管理者代表同意,要求各部門認(rèn)真分析原因,制定出可行的措施,于7月30日前整改完畢。本次審核不可能把所有的問題都發(fā)現(xiàn)出來,各單位還要對(duì)照體系文件的要求進(jìn)行一次自查,發(fā)現(xiàn)問題要舉一反三,下功夫解決,確保本單位體系有效運(yùn)行。九、體系運(yùn)行情況及有效性、符合性結(jié)論公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件基本符合ISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)的要求,全體人員依據(jù)體系文件開展各項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境活動(dòng),滿足顧客、社會(huì)、相關(guān)方及法律、法規(guī)要求的意識(shí)逐步提高,廣大員工的質(zhì)量環(huán)保意識(shí)進(jìn)一步提高,已初步具備持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制,公司的各項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)基本符合質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的要求,公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,環(huán)境績(jī)效明顯,各項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)能夠完成,體系運(yùn)行基本有效,“五化”建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。發(fā)放范圍:公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室/綜合辦、企管辦、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處/計(jì)財(cái)部、物管處、經(jīng)營(yíng)公司/經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)處/生產(chǎn)部、設(shè)備處、技術(shù)處、安環(huán)處、儀控處、質(zhì)檢處、司法保衛(wèi)處、基建處、氯堿分廠、PVC分廠、水電氣分廠、塑料分公司編制:審核:批準(zhǔn):時(shí)間:年月日

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201*年質(zhì)量/環(huán)境體系

內(nèi)審報(bào)告

編制:質(zhì)量環(huán)保部批準(zhǔn):總工程師

201*年10月27日

201*年質(zhì)量/環(huán)境體系內(nèi)審報(bào)告

一、審核目的:

檢驗(yàn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性和運(yùn)行效果。二、審核范圍:

部門范圍包括:經(jīng)理高管層、財(cái)務(wù)部、企劃部、公司辦、人力資源部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部、科技研發(fā)中心、供應(yīng)采購(gòu)部、銷售市場(chǎng)部、各生產(chǎn)制造部。

產(chǎn)品范圍包括:公司產(chǎn)品三、審核準(zhǔn)則:

1、ISO9001:201*(質(zhì)量管理體系要求);

2、ISO14001:201*(環(huán)境管理體系要求及使用指南);3、管理手冊(cè)、程序文件及其他與質(zhì)量/環(huán)境相關(guān)的管理制度;4、質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)。四、審核日期:

201*年10月24日~10月26日五、審核組組成人員:組長(zhǎng):吳良德副組長(zhǎng):朱寶山

組員:金其友、徐鳳平、胡菲、張富材、趙本地、蔣干剛六、審核情況:

為了確保審核質(zhì)量,審核前,審核組策劃了詳細(xì)的審核計(jì)劃,計(jì)劃于10月9日下發(fā)至各單位。在10月23日大型調(diào)度會(huì)上,集團(tuán)總監(jiān)肖陽(yáng)對(duì)內(nèi)審工作提出了四點(diǎn)要求。一要提高對(duì)內(nèi)審工作改善管理的重要性的認(rèn)識(shí)。雙體系內(nèi)審是檢驗(yàn)各單位工作成效和雙體系運(yùn)行與優(yōu)秀管理模式差距的重要活動(dòng),只有找到差距才能明確改進(jìn)的方向,持續(xù)改進(jìn)(CIP)是提高管理效率的唯一途徑。二是各單位要積極配合審核組的審核活動(dòng),要敢于暴露問題,而不是隱瞞問題。三是審核組要嚴(yán)格按策劃的方案組織內(nèi)審,審核過程要嚴(yán)細(xì)求實(shí),準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行存在的問題。四是各單位對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)、有效、全面的整改,對(duì)問題要舉一反三,確保同樣性質(zhì)的問題不在同一部門或不同部門多次出現(xiàn)。

審核過程中,審核組貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,審核員實(shí)事求是,公正客觀,廣泛收集證據(jù),獲得了一些有價(jià)值的審核發(fā)現(xiàn)。審核情況分述如下:

1、質(zhì)量體系

a、質(zhì)量體系文件符合情況

質(zhì)量體系文件包括“管理手冊(cè)”、“程序文件”、“部門工作手冊(cè)”和“記錄”四個(gè)層次。管理手冊(cè)覆蓋了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。201*年,公司根據(jù)人員、機(jī)構(gòu)和職責(zé)的變化,重新修訂了管理手冊(cè)(D版)并于201*年11月10日發(fā)布實(shí)施。201*年4月,公司制定并發(fā)布了294項(xiàng)管理制度,制度涵蓋了經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理等各個(gè)方面,充分分解了管理手冊(cè)的綱領(lǐng)性要求,規(guī)定了質(zhì)量/環(huán)境管理活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循的程序和方法。由于公司原發(fā)布的26個(gè)程序文件的大部分內(nèi)容已經(jīng)包含在294項(xiàng)管理制度中,故建議公司修訂程序文件,將程序文件中的要求完全寫入管理制度,最終以管理制度替代程序文件。合成氨廠、熱電廠、銷售部等10個(gè)部門制定了部門工作手冊(cè)。

b、顧客滿意度調(diào)查情況

銷售部下半年開展了顧客滿意度調(diào)查活動(dòng),調(diào)查范圍為濃硝酸、尿素、硝酸銨等8種主要產(chǎn)品的主要顧客群。調(diào)查內(nèi)容分為四項(xiàng):質(zhì)量、發(fā)運(yùn)、服務(wù)和其它。調(diào)查共發(fā)出調(diào)查函56份,返回55份。調(diào)查活動(dòng)取樣充分,調(diào)查結(jié)果有較強(qiáng)的代表性。調(diào)查結(jié)果如下表:

201*年度顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表

產(chǎn)品名稱硫酸鹽酸硝酸苯胺二氧化硫氣體礦石物流合計(jì)

滿意度(%)201*年91.173.575.894.070.082.583.396.781.32

201*年90.978.975.783.885.080.093.383.8比上年±+0.2-5.4+0.1+10.2-15.0+2.5-10.0-2.

上表表明,201*年顧客滿意度比201*年下降了2.5個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是,主要產(chǎn)品的滿意度下降了5.4個(gè)百分點(diǎn),從顧客反映的問題看,破包、短件、黃尿素等問題是造成滿意度下降的主要原因。包裝質(zhì)量也是顧客反映較多的問題之一,包裝質(zhì)量問題直接影響了顧客對(duì)產(chǎn)品的感受。尿素和硝酸銨的質(zhì)量問題應(yīng)當(dāng)引起公司的高度關(guān)注。

c、主要產(chǎn)品等級(jí)品率統(tǒng)計(jì)情況

審核組調(diào)查了今年1-9月主要產(chǎn)品等級(jí)品率,調(diào)查情況如下表:

1-9月主要產(chǎn)品等級(jí)品率統(tǒng)計(jì)表

產(chǎn)品名稱硫酸鹽酸硝酸苯胺二氧化硫礦石等級(jí)品率(%)201*年1-9月優(yōu)級(jí)品率一級(jí)品率合格品率優(yōu)級(jí)品率一級(jí)品率合格品率優(yōu)級(jí)品率一級(jí)品率合格品率98酸率97酸率優(yōu)級(jí)品率一級(jí)品率合格品率優(yōu)級(jí)品率一級(jí)品率61.3136.242.450.4376.4823.09098.391.6166.1133.8986.13013.8721.5378.47上年同期42.6855.361.9600100095.404.6071.9628.0481.43018.579.3188.20比上年同期±+18.63-19.12+0.49+0.43+76.48-76.910+2.99-2.99-5.85+5.85+4.70-4.7+12.22-9.73其它附產(chǎn)品

合格品率優(yōu)級(jí)品率一級(jí)品率合格品率5.9194.092.493.7196.29-2.49+2.2-2.2上表可以看出,除硝酸98酸率降低了5.85個(gè)百分點(diǎn)外,其他主要產(chǎn)品的優(yōu)級(jí)品率均有提高,表明產(chǎn)品的整體質(zhì)量水平有所提高。因尿素和硝酸銨包裝質(zhì)量較差對(duì)顧客感受造成了負(fù)面影響,因而產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的整體提高也未帶來顧客滿意度的提高。

審核組在各分廠分別抽查了1-9月廠控工藝指標(biāo)控制情況并與公司控制指標(biāo)比較,各分廠廠控工藝指標(biāo)合格率與去年基本持平。

d、經(jīng)營(yíng)結(jié)果

1-9月份工業(yè)總產(chǎn)值328435萬(wàn)元,比去年同期增加41264萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.4%;銷售收入422121萬(wàn)元,比去年同期增加116486萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.8%;萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗2.719噸標(biāo)煤,比去年同期減少0.172噸標(biāo)煤,降低5.9%。萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗的大幅下降表明公司整體經(jīng)營(yíng)狀況有了質(zhì)的改善。

審核中,審核組發(fā)現(xiàn)了一些質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問題。對(duì)這些問題審核組共開出了4項(xiàng)不合格報(bào)告。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)如下表:

質(zhì)量體系不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表

序號(hào)1234單位原配制作部成品制作部公用制作部銷售部合計(jì)

2、環(huán)境體系

公司環(huán)境體系文件覆蓋ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。

公司201*年環(huán)措項(xiàng)目有:“污染源在線監(jiān)控及平臺(tái)”項(xiàng)目、“末端廢水治理”

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不合格項(xiàng)數(shù)11114不合格要素生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(7.5.1)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(7.5.1)文件控制(4.2.3)顧客溝通(7.2.3)項(xiàng)目和“鍋爐煙氣治理”項(xiàng)目。污染源在線監(jiān)控平臺(tái)一期工程于6月18日建成投用后,實(shí)現(xiàn)了對(duì)公司內(nèi)部11個(gè)污染物點(diǎn)源的在線實(shí)時(shí)監(jiān)管和有效監(jiān)控,大大提高了公司的環(huán)境管理能力。該項(xiàng)目還獲得了淮南市“兩化融合”項(xiàng)目資金的支持!澳┒藦U水治理”項(xiàng)目通過物化、生化法對(duì)公司總排廢水進(jìn)行治理,可以解決由于公司沒有末端廢水處理裝置而無法對(duì)生產(chǎn)異;蚴鹿薁顟B(tài)下出現(xiàn)的總排廢水超標(biāo)進(jìn)行調(diào)控的問題,確保了廢水達(dá)標(biāo)排放,降低了環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。目前該項(xiàng)目已列入國(guó)家環(huán)保部“十二五”淮河流域重點(diǎn)治理項(xiàng)目名錄中,公司已委托同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)院環(huán)境工程分院編制了可行性研究報(bào)告并已經(jīng)完成,項(xiàng)目環(huán)評(píng)正在開展!板仩t煙氣治理”項(xiàng)目是針對(duì)國(guó)家環(huán)境控制指標(biāo)不斷提高的現(xiàn)狀,對(duì)現(xiàn)有3臺(tái)130噸鍋爐、2臺(tái)240噸鍋爐除塵、脫硫系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,同時(shí)建設(shè)煙氣脫硝處理系統(tǒng),確保鍋爐煙氣達(dá)標(biāo)排放。公司已委托中鋼集團(tuán)設(shè)計(jì)院編制了該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,項(xiàng)目能評(píng)正在開展。

公司的環(huán)保工作通過細(xì)化管理、實(shí)施污染治理項(xiàng)目等措施逐步得到改善。公司廢水排放量穩(wěn)定在1400噸/小時(shí),廢水達(dá)標(biāo)排放率穩(wěn)定在96%以上,4套污染源在線監(jiān)控裝置有效運(yùn)行率100%(設(shè)備檢修除外)。公司通過在線監(jiān)測(cè)、常規(guī)監(jiān)測(cè)、機(jī)動(dòng)抽樣和現(xiàn)場(chǎng)巡檢等手段,加強(qiáng)對(duì)各污染物排放點(diǎn)的監(jiān)管和考核。環(huán)保管理上實(shí)施一把手負(fù)責(zé)制,將環(huán)保目標(biāo)、責(zé)任分解落實(shí)到各單位,通過制度管理明確了污染考核標(biāo)準(zhǔn)和干部的環(huán)保連帶責(zé)任考核,使環(huán)境管理更具針對(duì)性。同時(shí)利用公司每周一的安全生產(chǎn)大檢查發(fā)現(xiàn)環(huán)境隱患,根據(jù)不同情況分別制定長(zhǎng)期或短期整改方案,限期整改。

通過對(duì)國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的學(xué)習(xí),對(duì)公司的環(huán)境管理制度進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善,使公司環(huán)境管理制度與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)緊密接軌,同時(shí)貼近公司實(shí)際狀況,使各項(xiàng)管理制度更具有可操作性。公司制定了《污染治理設(shè)施管理辦法》和《污染源在線監(jiān)控設(shè)備管理辦法》,從制度上保證了對(duì)污染治理設(shè)施和在線監(jiān)控設(shè)備的有效管理,公司水、氣污染物治理設(shè)施和4套污染源在線監(jiān)控裝置有效運(yùn)行率都達(dá)到了100%。201*年上半年根據(jù)省環(huán)保廳部署,對(duì)鍋爐煙氣在線裝置實(shí)施了鉬籠改造,增加了NO和NO2兩個(gè)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。201*年淮南市環(huán)保局總量辦分配給公司污染物總量指標(biāo)為:COD700噸、SO22500噸。根據(jù)統(tǒng)計(jì),201*年上半年公司COD和SO2排放總量均小于總量控制指標(biāo)。

審核組對(duì)環(huán)境體系運(yùn)行中存在的問題共開具2項(xiàng)不合格報(bào)告。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)如下表:

環(huán)境體系不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表

序號(hào)12單位安全環(huán)保部安全環(huán)保部合計(jì)

七、審核結(jié)論

公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合ISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)的要求且運(yùn)行有效,但有效性仍有很大的提高空間。

八、不合格整改

1、不合格報(bào)告經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,下發(fā)至各部門;2、各部門必須在11月15日前完成不合格的整改。九、其他問題

審核過程中,審核組還發(fā)現(xiàn)了一些各部門均存在的共性問題,由于這些問題不符合標(biāo)準(zhǔn)而且普遍存在,故審核組未開具不合格報(bào)告,但在此特別提出,所有部門均應(yīng)對(duì)這些問題加以關(guān)注并有效整改。這些問題包括:

1、設(shè)備管理臺(tái)賬記錄內(nèi)容不一致。各分廠使用的設(shè)備管理臺(tái)賬的格式不同,有改制前編制的,有控股方編制的,有公司編制的。不同格式的臺(tái)賬記錄的內(nèi)容也不相同:臺(tái)賬封面有的填寫了設(shè)備類別(A類或B類,有的沒有填寫;概況欄中有的記錄了安裝日期、使用日期、使用年限、原值,有的則沒有記錄;檢修記錄欄中檢修驗(yàn)收人有的是設(shè)備技術(shù)員簽名,有的是設(shè)備使用人簽名,有的沒有簽名。

2、分析室管理問題。主要表現(xiàn)在:各單位對(duì)分析室沒有制定管理辦法,規(guī)范諸如檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)結(jié)果的處置、分析設(shè)備(儀器)管理的辦法。部分沒有建立分析設(shè)備(儀器)的管理臺(tái)賬;分析設(shè)備(儀器)沒有定期進(jìn)行校準(zhǔn);分析用量具(燒杯、燒瓶、滴定管等)的領(lǐng)用和使用沒有進(jìn)行有效的控制。

3、目標(biāo)管理問題。一是部門目標(biāo)低于公司目標(biāo),如合成氨廠噸氨煤耗、氧耗、電耗均高于公司規(guī)定的指標(biāo)。二是部門年度目標(biāo)未覆蓋公司目標(biāo)。如生產(chǎn)準(zhǔn)備部年度目標(biāo)未包含公司關(guān)于三項(xiàng)技術(shù)改造的內(nèi)容。三是目標(biāo)分解不到位。公司

不合格項(xiàng)數(shù)112不合格要素目標(biāo)、指標(biāo)和方案(4.3.3)合規(guī)性評(píng)價(jià)(4.5.2)年度管理目標(biāo)下達(dá)后要求各單位層層分解,但除了各分廠制定了分廠目標(biāo)外,分廠各車間、作業(yè)區(qū)、班組和崗位大多沒有進(jìn)行進(jìn)一步分解。公司各職能部門基本沒有制定部門目標(biāo)。

4、操作規(guī)程管理問題。各分廠均沒有對(duì)操作規(guī)程、分析規(guī)程、操作法、流程圖等技術(shù)文件進(jìn)行登記和分發(fā)控制,導(dǎo)致各分廠不知道有多少技術(shù)文件也無法確定文件的流向。有的操作規(guī)程大部分工藝指標(biāo)或操作流程已經(jīng)不再適用,但操作人員由于不能及時(shí)得到新文件所以仍在使用。

5、環(huán)境因素識(shí)別問題。準(zhǔn)確地識(shí)別環(huán)境因素是環(huán)境管理體系建立的基礎(chǔ)。各部門沒有把識(shí)別環(huán)境因素當(dāng)做日常環(huán)境管理工作的一部分,常常是在內(nèi)審或外審前臨時(shí)抱佛腳,匆匆忙忙填寫環(huán)境因素登記表后交差了事,且大部分部門環(huán)境因素識(shí)別不徹底、不全面,特別是對(duì)新增的環(huán)境因素。

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