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制單員工作流程

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-29 14:08:19 | 移動端:制單員工作流程

制單員工作流程

實習(xí)內(nèi)容

這次在人人和超市配送中心實習(xí)的主要內(nèi)容是關(guān)于倉庫的業(yè)務(wù)操作流程。入庫操作,出庫操作,在庫管理和帳務(wù)統(tǒng)計工作。常用單據(jù):1、出入庫單2、進(jìn)退貨單3、調(diào)撥單4、聯(lián)營廠家進(jìn)退貨單5、報損單6、贈品接收單7、贈品發(fā)放登記表8、辦公用品登記表。

工作職責(zé)

1、對每日發(fā)生在門店的商品進(jìn)貨、退換貨認(rèn)真核對數(shù)量、規(guī)格、金額,并對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行整理備案。

2、對門店的報損商品,認(rèn)真核對數(shù)量、規(guī)格。然后確定報損原因,并對相關(guān)票據(jù)整理備案。3、對贈品的進(jìn)銷存賬定期檢查、核實;對進(jìn)入門店進(jìn)行綁贈的商品作登記,每月月底盤點。4、對門店領(lǐng)取的辦公用品進(jìn)行登記,定期進(jìn)行盤點。

5、定期檢查門店庫存區(qū)的退換貨和報損,并督促門店做好退換貨和報損的工作。

作業(yè)程序

1、每日對管理范圍內(nèi)的單據(jù)進(jìn)行審核確認(rèn)并簽字。

2、對單據(jù)管理工作中產(chǎn)生的問題,分析原因,提出解決的辦法及處理意見。

3、對下列單據(jù)進(jìn)行跟蹤保管:報損單、進(jìn)退貨單、廠家商品入庫出庫單、辦公用品登記表。

(一)入庫前的準(zhǔn)備工作:

1,審單/登記:認(rèn)真審核單據(jù)。供應(yīng)商交付的入庫單據(jù),經(jīng)庫管人員認(rèn)真審核,商品名稱、條碼、數(shù)量、單價、規(guī)格,檢查單據(jù)是否齊全,并確認(rèn)貨物。入庫過程中,倉管員應(yīng)認(rèn)真審核商品的條碼和數(shù)量,查看包裝狀況,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝有損,可拒絕入庫或經(jīng)配送中心負(fù)責(zé)人同意并簽單后方可給予入庫。

2、由配送中心配貨員指揮裝卸工人安全,高效地進(jìn)行卸貨作業(yè),確保貨物在裝卸過程中無損壞,并合理安排貨位,保證貨物對號入座。

3、審核與簽收:收貨完畢后,倉管員對所收貨物重新核對,保證單據(jù)與實物相符。單據(jù)上要蓋有收貨專用章,發(fā)貨專用章和負(fù)責(zé)人的簽字。確認(rèn)無誤后,在庫存卡上作好入庫記錄,庫存卡要填寫準(zhǔn)確,規(guī)范。對于入庫,還有其他特殊規(guī)定,如售后不良品入庫,門店退貨,各門店間調(diào)貨等,要靈活處理。

4、入庫后由供應(yīng)商到制單員處打印入庫驗收單(一式二聯(lián)),制單員還要再次認(rèn)真核對商品名稱、條碼、價格、數(shù)量,總金額后,打印驗收入庫單,確認(rèn)后簽字。(二)出庫管理的程序主要是:登記、貨位準(zhǔn)備、人員準(zhǔn)備和車輛準(zhǔn)備。

1、由各門店上傳要貨單,配送接收后,核實打印配貨單,交由配貨人員按單配貨。

2、配貨員根據(jù)配貨單,認(rèn)真核對商品名稱、條碼、數(shù)量,如發(fā)現(xiàn)有損(不能銷售)的商品應(yīng)放入不良品區(qū),不得放入車上,全部配完商品后裝車送達(dá)各門店。3、各門店驗收核實商品后,由驗收人員確認(rèn)簽字。

常用單據(jù)說制作流程

1、指供應(yīng)商攜入(攜出)的物品、道具、贈品時應(yīng)填寫的單據(jù)。

流程:由供應(yīng)商填寫攜入(攜出)單經(jīng)辦人清點數(shù)量部門經(jīng)理簽字?jǐn)y入(攜出)經(jīng)辦人簽字

2、報損單:商品因變質(zhì)、發(fā)霉、鼠咬或因過保質(zhì)期無法退換的商品需要填寫報損單。

主要流程:由門店填寫用工報損單門店經(jīng)辦人簽字配送經(jīng)辦人簽字清點數(shù)量確認(rèn)。

3、商品退換貨單:商品因質(zhì)量或其它原因造成該商品無法銷售,要求供應(yīng)商退換貨需要填寫商品退換貨單。主要流程:

由門店填寫退換貨單經(jīng)辦人簽字店長簽字配送核對數(shù)量經(jīng)手人簽字交制單員打印。

4、商品調(diào)撥單:門店與門店之間進(jìn)行商品的調(diào)出現(xiàn)調(diào)入時填寫的商品調(diào)撥單。主要流程:調(diào)出門店填寫調(diào)撥單經(jīng)辦人簽字店長審核簽字調(diào)入門店店長審核簽字交配送中心做單結(jié)束。

贈品發(fā)放流程:

1、由配送主管統(tǒng)一分發(fā)到各門店,填寫商品名稱、規(guī)格、數(shù)量,再由各委店店長簽字。2、贈品交接流程:供應(yīng)商送贈品到配送,由收貨人填寫一式二份,一聯(lián)供應(yīng)商、一聯(lián)配送

中心。

擴(kuò)展閱讀:制單員工作說明書

銷售管理科制單員崗位工作說明書

一、準(zhǔn)備性工作內(nèi)容和要求

1、編制《傭金、欠款與異常銷售情況查詢表》

根據(jù)銷售助理提供的《銷售合同》、《非常規(guī)銷售備案申請表》、《總經(jīng)理特批文件》、《欠款條》等文件資料,編制《激勵、傭金與異常銷售情況查詢表》,詳細(xì)記錄相關(guān)的欠款資質(zhì)信息、傭金與激勵信息、非常規(guī)銷售的各種備案信息、特殊銷售價格信息等關(guān)鍵內(nèi)容,以備制作訂單時查閱、核對。

2、《物流價格及到貨時間表》

每月與營運(yùn)部物流管理部門溝通,核定、更新《物流價格及到貨時間表》;及時將更新信息向銷售人員發(fā)布,并以電話或短信方式通知注意。3、《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品直銷與最低售價表》

根據(jù)公司《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品價格表》,以“直銷價格*90%”作為“最低售價”,編制《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品直銷與最低售價表》。

4、《欠款訂單和非常規(guī)訂貨需要的手續(xù)》

根據(jù)公司的欠款銷售政策和非常規(guī)訂貨要求,編制《欠款訂單和非常規(guī)訂貨需要的手續(xù)》。5、《欠款訂單的處理流程和要點》

根據(jù)公司的欠款訂單處理要求,編制《欠款訂單的處理流程和要點》。(欠款訂單增加與客戶溝通,傳真、提醒《收貨條》或回單蓋章)。6、《加急訂單的處理流程和要點》

根據(jù)公司的加急訂單處理要求,編制《加急訂單的處理流程和要點》。7、《常規(guī)訂單處理流程和要點》

根據(jù)公司的常規(guī)訂單處理要求,編制《常規(guī)訂單的處理流程和要點》。8、訂單格式準(zhǔn)備

涉及制單工作的人員,需分別準(zhǔn)備具有各自簽名的訂單模板,包括:《常規(guī)訂單》、《加急訂單》、《欠款訂單》和《加急欠款訂單》。9、貨物出廠短信模板

編制貨物出廠時向銷售人員和客戶發(fā)送的手機(jī)短信模板,包含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、預(yù)計的到貨時間和感謝語句及聯(lián)系電話等。10、《制單員語言規(guī)范》

編制并不斷改進(jìn)制單員的標(biāo)準(zhǔn)用語規(guī)范和相應(yīng)的話術(shù)。二、訂貨信息的接收與要求

1、接收由客戶直接發(fā)出的訂貨信息,需及時與主管銷售人員聯(lián)系、溝通。2、接收客戶或陌生詢價電話,一律轉(zhuǎn)交相關(guān)區(qū)域銷售人員,并做《電話記錄》。3、涉及其他事項的,及時轉(zhuǎn)交其他部門進(jìn)行處理,并做《電話記錄》。4、根據(jù)銷售人員或客戶的溝通情況,判斷或預(yù)估訂單類型:(1)常規(guī)訂單:款到發(fā)貨并符合到貨時間要求或客戶自提的訂貨;(2)加急訂單:款到發(fā)貨但要求在常規(guī)到貨時間之前到貨的訂貨;(3)欠款訂單:延期付款但符合到貨時間要求或客戶自提的訂貨;(4)欠款加急訂單:延期付款且要求在到貨時間之前到貨的訂貨。三、審核“非正常訂貨”的條件和手續(xù)1、關(guān)于欠款訂貨條件的審核和處理

(1)凡涉及欠款的訂貨要求,均需嚴(yán)格按照《欠款訂單需要的手續(xù)和處理要點》,審核制作欠款訂單的相關(guān)手續(xù)是否完備。

(2)對于手續(xù)不完備的欠款訂貨要求,與相關(guān)銷售人員溝通,提請其按照相關(guān)規(guī)定和流程完成相關(guān)手續(xù)。在手續(xù)不完備的情況下,一律不得制作訂單。2、關(guān)于非常規(guī)訂貨條件的審核和處理

(1)涉及非常規(guī)訂貨,包括:跨區(qū)域銷售、異常價格訂貨、老產(chǎn)品延續(xù)性訂貨、定制性產(chǎn)品訂貨、包含其他非正常要求的訂貨,均需完成《非常規(guī)銷售備案申請表》。

(2)對未完成《非常規(guī)銷售備案申請表》手續(xù)的非常規(guī)訂貨要求,與銷售人員溝通,提請其按照相關(guān)規(guī)定和流程完成相關(guān)手續(xù)。四、制作銷售訂單

根據(jù)訂單類型(《常規(guī)訂單》、《加急訂單》、《欠款訂單》和《加急欠款訂單》),選擇具有本人簽名的相應(yīng)訂單模板,按相應(yīng)的《訂單處理流程和要點》,制作相應(yīng)訂單。五、跟蹤訂單處理結(jié)果

1實時跟蹤訂單的處理結(jié)果,并在貨物出廠之后,通過手機(jī)短信,按固定格式將相關(guān)信息通告銷售人員和客戶。

2如出現(xiàn)不能按時到貨等異常情況,及時通知銷售人員,并編制說明性和致歉性手機(jī)短信通知訂貨客戶。

六、記錄、傳遞訂單及其衍生信息

1、根據(jù)《傭金、欠款與異常銷售情況查詢表》和每日訂單情況,通過《每日訂貨信息表》,記錄相關(guān)訂單的衍生信息,通過《銷售傭金記賬單》,記錄詳細(xì)的傭金信息,并每日掃描提交財務(wù)部、銷售助理。

2、每日下班之前,將當(dāng)日《發(fā)貨單》復(fù)印掃描,傳遞給財務(wù)部和銷售助理。3、分類保存所有訂單手續(xù),并每月整理欠款訂單的《訂貨確認(rèn)單》移交財務(wù)部。4、及時向“供應(yīng)鏈科”收取《物流回單》或《收貨條》,并核對客戶的實際收貨信息,對出現(xiàn)差異的收貨單,及時與營運(yùn)部供應(yīng)鏈科溝通,確定原因和針對客戶的補(bǔ)償方案,并做《客戶收貨異常及欠款回單記錄表》,記錄相關(guān)信息,并檢索與“欠款訂單”相關(guān)的《物流回單》或《收貨條》,原件提交財務(wù)部保存。七、編制《銷售數(shù)據(jù)匯總表》

根據(jù)日常銷售訂單,每日將訂單相關(guān)信息編入《銷售數(shù)據(jù)匯總表》;

每月將《銷售數(shù)據(jù)匯總表》提交銷售助理,由銷售助理編制《銷售數(shù)據(jù)分析報告》。八、欠款信息管理與欠款催繳

1、根據(jù)相關(guān)客戶的欠款情況,于規(guī)定還款期限前三日,提醒并協(xié)助相關(guān)銷售人員催要欠款,并做好催款、還款和對賬記錄,核算欠款利息并標(biāo)記壞賬,實時編制《催款、還款與對賬記錄表》,每月統(tǒng)計累積的欠款情況,編制《欠款情況匯總表》。(1)欠款利息從到期日起計算,以15%年利率計算利息費用。

(2)經(jīng)多次催討無效或超過付款期限三個月的,公司將視之為壞賬,由制單員在每月的《欠款情況匯總表》中進(jìn)行標(biāo)記,并根據(jù)情況選擇進(jìn)入司法程序。

(3)《催款、還款與對賬記錄表》每月提交銷售助理,由其根據(jù)還款記錄,核算銷售人員提成。

2、根據(jù)客戶的欠款和還款行為,建立并及時調(diào)整、更新客戶的信用等級,并在制單員制定欠款訂單和審核客戶的欠款資質(zhì)時,提供相關(guān)的信息支持。4、對賬管理

1)制單員每月與財務(wù)部核對相關(guān)客戶的欠款金額和開票金額。

2)制單員于每月1號至5號,制作《對帳單》,與相關(guān)欠款客戶對帳一次。

3)《對帳單》須由欠款客戶加蓋公章或財務(wù)專用章回傳,并掃描給財務(wù)存檔。對賬信息記

錄于《催款、還款與對賬記錄表》七、相關(guān)合同和其他文檔資料的處理

1、所有《銷售合同》、《總經(jīng)理特批文件》、《欠款條》、《無合同傭金情況說明書》等涉及客戶欠款、傭金或激勵的確認(rèn)文件,均有財務(wù)部保存原件,銷售助理和制單員保存掃描件,由制單員編制《傭金、欠款與異常銷售情況查詢表》。

2、涉及銷售人員提成的《非常規(guī)銷售備案申請表》,由銷售助理保存原件,制單員保留掃描件,由制單員編制《傭金、欠款與異常銷售情況查詢表》。

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