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汽車綜合性能檢測站整改報告2

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汽車綜合性能檢測站整改報告2

行業(yè)資質(zhì)現(xiàn)場核查

整改報告

編寫人:

審核人:

簽發(fā)人:

汽車綜合性能檢測站201*年05月24日

根據(jù)我站的申請,核查組受省運管局的委派,依據(jù)《云南省道路運輸條例》和《云南省機動車綜合性能檢測機構(gòu)管理辦法》,于201*年5月21日對我站進行了行業(yè)資質(zhì)現(xiàn)場核查。核查組依據(jù)《云南省道路運輸條例》和《云南省機動車綜合性能檢測機構(gòu)管理辦法》對我站實驗室環(huán)境進行現(xiàn)場查看,對檢測人員進行提問、現(xiàn)場試驗和召開座談會等形式進行了考核,并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《云南省道路運輸條例》和《云南省機動車綜合性能檢測機構(gòu)管理辦法》的要求,核查組認為我站建立了質(zhì)量管理體系,編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等,覆蓋了計量認證所規(guī)定的參數(shù)。組織管理、實驗室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運行,符合有關(guān)標準的規(guī)定,核查組認為我站還存在不足的有4項待整改。

(一)整改要求:

1、加強各工位檢測人員對檢測標準的學(xué)習(xí)、理解;2、宣貫學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件,并有效實施;3、完善檢測場地標識;4、完善檢測站的檔案管理。(二)整改措施

針對核查組在本次核查中發(fā)現(xiàn)的問題,我站從領(lǐng)導(dǎo)到檢測人員都非常重視,針對問題的整改召開了專題會議,由問題所在崗位提出具體整改措施,并經(jīng)我站召開會議討論同意,由相關(guān)崗位負責整改措施的實施,具體整改措施如下:

1、加強對檢測標準、規(guī)范的理解學(xué)習(xí),有技術(shù)負責人向個部門負責人發(fā)放檢測標準、規(guī)范的復(fù)印件,督促各部門進行學(xué)習(xí),有不理解的地方由技術(shù)負責人負責解答。

2、針對此項問題,我站在站長、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、各部門負責人組織全站職工對質(zhì)量管理體系文件進行了深入學(xué)習(xí),各部門持一份質(zhì)量管理手冊,部門負責人負責本部門相關(guān)具體內(nèi)容的宣貫學(xué)習(xí),站長、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人負責組織整個質(zhì)量體系、框架的學(xué)習(xí),各部門在學(xué)習(xí)中遇到不清楚的地方請技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人進行解釋,在實際檢測中,要嚴格按照質(zhì)量管理體系的要求開展工作,嚴格貫徹質(zhì)量管理體系。

3、對檢測場地標識標志的更換和更新,做到規(guī)范明了。4、站長、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人對檢測站的基礎(chǔ)檔案、檢測檔案及體系文件當、按進行整理、完善,補齊補全,加強管理,指定部門專門人員進行管理。

(三)整改完成情況

我站由相關(guān)部門負責人按照制定的整改措施對本部門存在的問題進行整改,站長負責監(jiān)督驗證,并經(jīng)質(zhì)量負責人確認。

1、已加強對檢測標準、規(guī)范的理解學(xué)習(xí),由技術(shù)負責人組織各部門負責人和檢測人員進行了深入理解學(xué)習(xí),以后還要進一步參加主管部門組織的各種培訓(xùn),并在檢測生產(chǎn)中不斷熟悉檢測標準、規(guī)范,不斷加深理解。

2、我站已按整改措施組織全站人員對質(zhì)量體系文件進行了深入學(xué)習(xí)和宣貫,因我站是一個新站,需要一個逐步熟悉的過程,在以后的工作中一定要進一步貫徹實施。3、已完善了檢測站的場地標識。

4、已安排專人加強了對檢測站的基礎(chǔ)檔案、檢測檔案及體系文件檔案的整理、完善和管理,由技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人不斷進行監(jiān)督檢查,保證一個長效機制。

核查組提出的4個基本符合項、整改措施及完成情況附表和附件。

附表:現(xiàn)場核查提出的問題、整改措施及完成情況表。

附表現(xiàn)場核查提出的問題、整改措施及完成情況表

序號問題敘述加強各工位檢測人員對檢測標準的學(xué)習(xí)、理解;宣貫學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件,并有效實施;完善檢測場地標識完善檢測站的檔案管理整改措施加強對檢測標準、規(guī)范的理解學(xué)習(xí)完善質(zhì)量體系文件并進行宣貫學(xué)習(xí)已完善檢測場地標識完善檢測站的基礎(chǔ)檔案、檢測檔案及體系檔案完成情況已完成1234

已完成已完成已完成

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實驗室資質(zhì)認定評審

整改報告

編寫人:

審核人:

簽發(fā)人:

201*年3月24日

根據(jù)我公司的申請,評審組受國家認可監(jiān)督委員會的委派,依據(jù)國家認監(jiān)委國認實函和《實驗室資質(zhì)認定評審準則》,于201*年2月12日至201*年2月13日對我公司進行了實驗室資質(zhì)認定評審。評審組依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》對我公司實驗室環(huán)境進行現(xiàn)場查看,對檢測人員進行提問、現(xiàn)場試驗和召開座談會等形式進行了考核,并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求,評審組認為我公司建立了質(zhì)量管理體系,編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等,覆蓋了計量認證所規(guī)定的參數(shù)。組織管理、實驗室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運行,符合認證評審準則的規(guī)定,對照“評審準則”評審組認為我公司還存在不足的有16項。

(一)問題表述

1、檢測機構(gòu)實體是非獨立法人機構(gòu)(評審表4.1.1);2、組織機構(gòu)圖不明晰(評審表4.1.7);

3、未制定核查人員、內(nèi)審員、授權(quán)簽字人等相關(guān)職能人員職責。

(評審表4.1.9);

4、質(zhì)量方針未釋義。(觀察項)(評審表4.2);

5、質(zhì)量手冊中(第4.1章第2頁)使用的文件“保證公正性和保護機密及所有權(quán)的程序”編號與對應(yīng)程序的文件控制編號不一致。(評審表4.3)

6、實驗室未能提供供方評價記錄。(評審表4.5)7、糾正、糾正措施概念不清。(評審表4.8)8、體系文件中未對改進要素作出規(guī)定。(評審表4.8)9、實驗室多份原始記錄涂改。(評審表4.9)10、管理評審輸入信息不全。(評審表4.11)

11、外檢員、底盤檢驗員檢驗漏項;引車員不清楚檢驗要求。(評

審表5.1.1)

12、檢驗人員對操作程序不熟悉。(觀察項)(評審表5.1.2)13、底盤檢驗地溝有煙頭、紙屑等垃圾。(觀察項)(評審表5.2.1)14、檢測線出口處無禁行標志、入口處無道路分隔措施。(觀察

項)(評審表5.2.1)

15、實驗室未制定設(shè)備檢定計劃。(評審表5.5.3)16、實驗室未制定結(jié)果質(zhì)量控制計劃。(評審表5.7.1)(二)整改措施

針對評審組在本次評審中發(fā)現(xiàn)的問題,我公司從領(lǐng)導(dǎo)到檢測人員都非常重視,針對問題的整改召開了專題會議,由問題所在崗位提出具體整改措施,并經(jīng)我公司召開會議討論同意,由相關(guān)部門負責整改措施的實施,具體整改措施如下:

1、針對此項問題,我公司在站長、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、各部門負責人組織全站職工對質(zhì)量管理體系文件進行了深入學(xué)習(xí),各部門持一份質(zhì)量管理手冊,部門負責人負責本部門相關(guān)具體內(nèi)容的宣貫學(xué)習(xí),站長、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人負責組織整個質(zhì)量體系、框架的學(xué)習(xí),各部門在學(xué)習(xí)中遇到不清楚的地方請技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人進行解釋,在實際檢測中,要嚴格按照質(zhì)量管理體系的要求開展工作,嚴格貫徹質(zhì)量管理體系。2、完善服務(wù)和供應(yīng)商的評價記錄。3、完善檢測場地的標識。4、完善標準查新,確認記錄。

5、鋼卷尺,鋼直尺,輪胎花紋深度尺已送相關(guān)部門進行標定。(三)整改完成情況

我站由相關(guān)部門負責人按照制定的整改措施對本部門存在的問題進行整改,站長負責監(jiān)督驗證,并經(jīng)質(zhì)量負責人確認。按照評審組的要求,對評審中發(fā)現(xiàn)的5個基本符合項,在規(guī)定的時間內(nèi)完成了整改,整改結(jié)果已滿足“評審準則”的有關(guān)規(guī)定,并報評審組長認可。

1、我站已按整改措施組織全站人員對質(zhì)量體系文件進行了深入學(xué)習(xí)和宣貫,并在以后的工作中貫徹實施。

2、已完善服務(wù)和供應(yīng)商的評價記錄,見附錄材料。3、已完善檢測場地標識的粘貼。

4、已完善標準查新,確認記錄,見附錄材料。

5、鋼卷尺,鋼直尺,輪胎花紋深度尺已送相關(guān)部門進行標定,并做好記錄。

評審組提出的5項符合項、與評審準則對照情況、整改措施及完成情況附表和附件。

(1)附表:現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表。(2)附件:JL-4.5.1合格供貨單位和服務(wù)提供者名單或評價檔

案表。

JL-5.3.2.1檢測方法(標準、規(guī)范)查新確認及變更記錄表。

附表現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表

序號問題敘述沒有宣貫、學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件,并有效實施無服務(wù)和供應(yīng)商的評價記錄檢測場地標識不完善無標準查新,確認記錄鋼卷尺,鋼直尺,輪胎花紋深度尺未經(jīng)檢定溯源與評審準則對照整改措施完成情況已完成12345

認真組織學(xué)習(xí)質(zhì)評審表4.2.4量管理體系文件,且嚴格貫徹實施完善服務(wù)和供評審表4.5應(yīng)商的評價記錄完善場地的標評審表5.2.6識完善標準查新,評審表5.3.2確認記錄鋼卷尺,鋼直評審表尺,輪胎花紋深5.4.1度尺已送相關(guān)部門進行標定已完成已完成已完成已完成

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