外審工作總結(jié)3
外審工作總結(jié)
201*年11月24日北京某質(zhì)量認(rèn)證有限公司某專家及公司某老師陪同到我項目部進(jìn)行外審工作。
今年的外審工作事項,作為我們項目部及剛剛籌建的某分公司非常有幸,機會實屬來之不易,而第一次接觸外審對我們企業(yè)來說,對提高企業(yè)整體素質(zhì)、同時完善公司制度、提高管理水平是很重要的。
通過這次外審我們要加強外審的相關(guān)知識的學(xué)習(xí)與公司緊切聯(lián)系、加快完善我們的體系文件與程序文件,及時查找工作中的不足,改進(jìn)我們的工作,保證管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
我們要設(shè)專人或建立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組貫標(biāo)完善我們所干的每個工程。對于外審提出必須整改的不符合項、觀察項要及時徹底的進(jìn)行改進(jìn)、關(guān)閉,及時回復(fù)給專家老師們,使我們的企業(yè)煥然一新、蒸蒸日上。
某某項目部201*年11月25日
擴(kuò)展閱讀:201*年外審總結(jié)報告
201*年外審總結(jié)報告
中國質(zhì)量認(rèn)證中心根據(jù)GB/T9001-201*標(biāo)準(zhǔn)對我公司質(zhì)量管理體系成員部門進(jìn)行了抽查現(xiàn)場審核。一、審核目的
主要為監(jiān)督審核,評價我公司管理體系的持續(xù)符合性和有效性,以確定是否繼續(xù)保持認(rèn)證。二、審核范圍
LED照明燈具(路燈、隧道燈、泛光燈、景觀燈等商用照明燈)的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。
抽查需審核的部門有技術(shù)質(zhì)量部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、市場部。三、審核準(zhǔn)則
1、GB/T9001-201*標(biāo)準(zhǔn);2、公司質(zhì)量管理體系文件;3、有關(guān)適用的法律法規(guī)。四、外審組成員
組長:組員:五、審核時間
201*年11月16日至201*年11月10日六、審核過程內(nèi)容總結(jié)
審核組對抽查部門進(jìn)行了現(xiàn)場審核。同時由公司管理者代表、內(nèi)審員、技術(shù)質(zhì)量部部長陪同此次現(xiàn)場審核。在審核過程中,審核組通過提問、查閱、觀察、驗證、記錄等多種方式,與有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理人員進(jìn)行溝通交談,收集我公司質(zhì)量管理體系運行情況的信息。
依據(jù)審核準(zhǔn)則,此次審核審核組共提出2項不符合項,均為一般不符合項。無嚴(yán)重不符合項(詳見不符合項報告)。
在此次審核中,審核組對我公司質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性做了詳細(xì)的點評。其中做的較好的方面為:各部門均能按公司質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行,市場部資料比較齊全,技術(shù)質(zhì)量部對質(zhì)量管理工作,做的非常認(rèn)真。做的較差的方面為:
a、所有部門
1)工作中屢次出現(xiàn)低級錯誤,在外審過程中發(fā)現(xiàn)筆誤較多。
2)各部門質(zhì)量目標(biāo)分解應(yīng)圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)制定,其中有些指標(biāo)不具有實際可測量性。
3)對標(biāo)準(zhǔn)理解不夠深刻。
4)與各部門之間接口管理不夠緊密。致使問題解決措施,前后不能對應(yīng)。例如:技術(shù)質(zhì)量部發(fā)給研發(fā)部的糾正措施報告單,其解決措施不實際,答非所問,或者一直追不到其相應(yīng)回傳單據(jù)。b、技術(shù)質(zhì)量部:
1)對于公司質(zhì)量問題的分析、解決,只停留表面現(xiàn)象,沒有分析其真正原因,從根本上講,問題沒有充分解決,導(dǎo)致問題屢次出現(xiàn)。
2)內(nèi)審工作力度不夠,有些項目抽查未發(fā)現(xiàn)問題,則外審時被發(fā)現(xiàn)。3)對已發(fā)現(xiàn)問題沒能根本解決,導(dǎo)致再次出現(xiàn)。c、研發(fā)部:
1)去年已經(jīng)過審核的文件資料,仍作為今年審核資料。無設(shè)計輸入評審,去年已被開不符合項,今年仍沒有輸入評審。2)本年度無研制計劃。
3)對糾正措施應(yīng)高度重視、清晰明確的分析原因、提出真對性的措施。d、生產(chǎn)部:
1)合格供方資料都不全,名單名稱與資料名稱不能對應(yīng),而且有些資料早已失效。
2)生產(chǎn)計劃數(shù)量與采購單數(shù)量不能對應(yīng),原因查找困難。
3)對糾正措施應(yīng)高度重視、清晰明確的分析原因、提出真對性的措施。7.不符合項的整改
我公司所有人員應(yīng)針對質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行學(xué)習(xí),各部門在接到“不符合項報告”或“整改項”后,要針對存在問題進(jìn)行認(rèn)真分析,制度糾正措施,并舉一反三的整改。要求201*年12月15日必須整改完畢,并將實施的糾正措施報告和具體證據(jù)資料報技術(shù)質(zhì)量部,技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將在12月月底前組織人員對各部門的糾正措施的實施情況及其有效性進(jìn)行驗證,并將結(jié)果納入月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中。
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